你好,你單位在這個(gè)過(guò)程有提供垃圾分類(lèi)服務(wù)嗎?

老師,您好!我們公司從下個(gè)月就轉(zhuǎn)一般納稅人,麻煩老師幫我分析下我的理解是否正確: 首先,我們是環(huán)保行業(yè),那我們的收入就是公司幫助客戶(hù)清理不同的垃圾所獲得的勞務(wù)收入。 其次,我們的成本:1、我們把垃圾從客戶(hù)處用車(chē)運(yùn)輸?shù)轿覀兝鴪?chǎng)地,這個(gè)運(yùn)輸過(guò)程中所發(fā)生的車(chē)輛油費(fèi),維修費(fèi)屬于公司成本;2、垃圾場(chǎng)地各種機(jī)器設(shè)備的折舊費(fèi)屬于公司成本;3、垃圾場(chǎng)地工人的工資及社保,福利費(fèi)以及工地上用的勞保用品屬于公司成本;4、垃圾場(chǎng)地打包所用的工具及工人勞保用品屬于公司成本;5、垃圾場(chǎng)地的房租物業(yè)水電費(fèi)屬于公司成本;6、部分垃圾是委托其他公司處理的,這個(gè)委托其他公司處理的處理勞處費(fèi)也屬于公司成本;7、部分垃圾需要運(yùn)輸?shù)街付ǖ攸c(diǎn)焚燒等發(fā)生的運(yùn)輸過(guò)程中的油費(fèi)維修費(fèi)是屬于公司成本; 再次,就是業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)所生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為銷(xiāo)售費(fèi)用;行政管理部門(mén)所發(fā)生的工資,社保,招待費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi)全部為管理費(fèi)用;銀行貸款利息及手續(xù)費(fèi)全部為財(cái)務(wù)費(fèi); 老師,我的這個(gè)對(duì)垃圾處理流程和對(duì)各成本費(fèi)用的劃分正確嗎?請(qǐng)指教!
小規(guī)模物業(yè)公司給臨時(shí)工買(mǎi)社保,員工個(gè)人繳費(fèi)部分都是由公司承擔(dān),也就是不扣員工社保費(fèi),假設(shè)某人這個(gè)月張某實(shí)發(fā)工資4000元,個(gè)人社保部分是200元,但是他實(shí)際到手工資也是4000元,因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司替他承擔(dān)了,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候收入是按照4000元去申報(bào),還是按照4000+200=4200元去申報(bào)呢? 還有老師每一項(xiàng)的工資和社保計(jì)提和支付會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)? 之前分錄是這么寫(xiě)的, 計(jì)提工資 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用-工資4000 貸:應(yīng)付工資_計(jì)提4000 支付工資 借:應(yīng)付工資_臨時(shí)工4000 貸:現(xiàn)金4000 申報(bào)個(gè)人所得稅是按照4000元申報(bào)的 給員工上的社保分錄是 借:管理費(fèi)用_社保1600 貸:銀行存款1600
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司是一個(gè)一個(gè)民辦非營(yíng)利組織,主要做垃圾分類(lèi),現(xiàn)在成立了一個(gè)閑置超市,就是幫居民售賣(mài)閑置二手物品,我們不賺一點(diǎn)差價(jià),賣(mài)了多少直接付給居民,除非是有捐贈(zèng)的物品,賣(mài)了,我們就有利潤(rùn),現(xiàn)在是賣(mài)了東西的貨款直接進(jìn)了公賬,賣(mài)了之后在付給我們員工,員工在轉(zhuǎn)給居民個(gè)人。這個(gè)收入我可以不可直接已收到的金額減掉轉(zhuǎn)出的差價(jià)作為收入啊,
老師,我們是物業(yè)公司,現(xiàn)被選定作為垃圾分類(lèi)的試點(diǎn),物業(yè)辦每月會(huì)給公司匯款九千元用于支付垃圾分類(lèi)人員的工資,但不是全部付,這個(gè)差額是計(jì)入其他業(yè)務(wù)還是營(yíng)業(yè)外???
你好老師小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)款,由于我們只能開(kāi)具收取物業(yè)費(fèi),對(duì)方也答應(yīng)開(kāi)物業(yè)費(fèi),但實(shí)際這筆屬于專(zhuān)項(xiàng)資金,是不是不能直接走收入,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話(huà),我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


兩個(gè)員工一個(gè)是我們公司的,一個(gè)是外聘的,在發(fā)這兩人的工資時(shí)掛了其他營(yíng)收款,等九千到賬就沖回,差額這部分該怎么辦?
你好,員工是你單位的,就需要確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入,而不是按差額處理啊?
本來(lái)九千都要用于垃圾分類(lèi)人員的工資,公司只是代收代付,但管委會(huì)不做硬性要求,只要將垃圾分類(lèi)做好就行了,現(xiàn)在公司發(fā)兩人的工資就能將這事做好,所以這部分差額不知道往哪記了
那如果員工不是公司的,是不是就記入營(yíng)業(yè)外了?
你好,如果員工不是公司的,公司只是代收代付,差額部分就是計(jì)入 營(yíng)業(yè)外收入? 科目核算的?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝