你好,買社保的時(shí)間是三個(gè)月以后。
老師,比如說有個(gè)員工是這個(gè)月一號(hào)來的,然后我們這邊給他買了1月份的社保,從他2月份的工資里面扣除,我應(yīng)該怎么做工資表?。恐苯涌鄢齼蓚€(gè)月社保,還是說在應(yīng)扣工資里面給他扣除一個(gè)月的個(gè)人社保,然后在社保那一欄里面給他扣除一個(gè)月,分開來。
老師我想問下,就是社保不是員工轉(zhuǎn)正以后才購(gòu)買嘛?如果說這個(gè)員工這個(gè)月8號(hào)過來的。那下個(gè)月9號(hào)才轉(zhuǎn)正,那我是不是轉(zhuǎn)月當(dāng)月就給他增員,接著12月15之前我就給她扣社保?
老師,我想問下我們公司上個(gè)月員工工資有一半是合作公司打進(jìn)來的就是他們我們員工一半工資和社保,那這個(gè)錢打進(jìn)來以后做賬怎么做呢
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
我不是很清楚,就是我們公司要給員工買社保,那這個(gè)月他實(shí)習(xí)期,但是實(shí)習(xí)期一個(gè)月以后就轉(zhuǎn)正了。那我什么時(shí)候給他買社保?先增員呢還是怎樣?
這個(gè)看你單位制度,之前實(shí)習(xí)的需要給他補(bǔ)嗎?不補(bǔ)的話就寫三個(gè)月之后的時(shí)間。