同學(xué)你好:這個(gè)應(yīng)該是提示性信息,最好登錄一下看你們企業(yè)現(xiàn)階段能享受的稅收優(yōu)惠政策有哪些。及時(shí)申辦。

尊敬的納稅人:請您登錄電子稅務(wù)局“政策速遞”模塊,查閱您企業(yè)符合享受條件的稅收優(yōu)惠政策信息。這要看嗎,就是還是下個(gè)月看就行
批發(fā)業(yè)是屬于稅務(wù)行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風(fēng)險(xiǎn)信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減政策,請您及時(shí)核實(shí)企業(yè)的行業(yè)類型。如確實(shí)符合政策,請您通過電子稅務(wù)局提交加計(jì)抵減聲明,享受相關(guān)優(yōu)惠政策,可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。您可延伸閱讀以下政策細(xì)節(jié): 一、政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第14號(hào))第八條;《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào))。
你好,我司收到這種短信,請問我們要做些什么?【國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局】尊敬的納稅人!貴公司可能符合《關(guān)于進(jìn)一步執(zhí)行我省自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關(guān)稅收政策扣減限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財(cái)法〔2019〕10號(hào))規(guī)定的招用自主就業(yè)退役士兵和重點(diǎn)群體的稅收優(yōu)惠政策。您可通過“國家稅務(wù)總局湛江市稅務(wù)局網(wǎng)站-通知公告”查閱《重點(diǎn)群體和退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)稅收優(yōu)惠政策匯總》,對照政策條件自行判斷,如確實(shí)符合規(guī)定申報(bào)即可享受。如有疑問可致電“湛稅易”服務(wù)熱線6812366。感謝您對稅收工作的大力支持!
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
【山西稅務(wù)】尊敬的納稅人:經(jīng)系統(tǒng)查詢,您(單位)未辦理企業(yè)銀行賬戶賬號(hào)備案,請您于5月19日前登錄電子稅務(wù)局依次選擇“我要辦稅-綜合信息報(bào)告-制度信息報(bào)告-存款賬戶賬號(hào)備案”功能將所有銀行賬戶帳號(hào)備案,并將其中1個(gè)常用賬戶勾選“首選繳稅賬戶標(biāo)識(shí)”。政策依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》第十七條未按規(guī)定辦理的,將按照《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十條規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理或尚未開戶的請忽略。老師像這個(gè),我們開戶后注銷了。就不用備案了吧
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報(bào)?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報(bào)關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅,一般在什么情況下不申報(bào)?還是什么事項(xiàng)為完成呢?什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?

