您好 不是這樣的 賬面100 10年攤銷期 每年攤銷100/10=10 可以企業(yè)所得稅前扣除10*(1%2B0.75)=17.5
老師,我們從2018年研發(fā)支出-資本化資料,材料、人工金額,等到2019年拿到發(fā)明專利證書了,我們就形成無形資產(chǎn)。賬務(wù):(金額隨便列舉的) 1、借:資本化支出 100(2018年) 貸:原材料/人工 100 (2018年) 2、拿到專利證書 (2019年) 借:無形資產(chǎn) 100 貸:資本化支出 100 3、按照10年攤銷費(fèi)用,每月攤銷 借:研發(fā)費(fèi)用-攤銷費(fèi) 1 貸:累計(jì)攤銷 1 我們現(xiàn)在接到稅局抽查加計(jì)扣除備存資料中,稅局對(duì)我們的無形資產(chǎn)攤銷這塊有疑問,他認(rèn)為我們?cè)?019年形成無形資產(chǎn)了,需要按照175%攤銷。但是我們的研發(fā)加計(jì)扣除研發(fā)攤銷這一部分,是每月的研發(fā)攤銷費(fèi)用加計(jì)75%扣除的。 我現(xiàn)在很蒙。要如何跟稅局解釋
?老師,周末好,想問下自行研發(fā)無形資產(chǎn)按成本175%稅前攤銷的,比如成本100,折舊5年,那第一年末賬面價(jià)值80,計(jì)稅基礎(chǔ)140,差異就是60,但是為什么納稅調(diào)減的時(shí)候就是20*75%呢不是調(diào)減60呢[捂臉]
老師,我想問下,關(guān)于自行研發(fā)無形資產(chǎn),按照賬面的175%攤銷,比如我賬面100,那我按照175去攤銷,假定10年攤銷期,那我175/10計(jì)算每年攤銷額對(duì)不對(duì)?
老師,您好,自主研發(fā)的無形資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到使用狀態(tài),賬面價(jià)值200萬,會(huì)計(jì)上就是正常按照10年攤銷,那稅法上,按照無形資產(chǎn)成本的175%加計(jì)扣除,這個(gè)怎么理解?是這樣計(jì)算嗎?200×175%/10年=35萬,這樣嗎?
老師你好,假如我去年取得一項(xiàng)無形資產(chǎn),按合同價(jià)值全部入賬,僅取得部分發(fā)票假如是100,年末累計(jì)攤銷500,所得稅匯算清繳時(shí)累計(jì)攤銷調(diào)增400,在今年調(diào)整了無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,對(duì)攤銷金額通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行了調(diào)整金額為450,相當(dāng)于實(shí)際攤銷金額為50,請(qǐng)問這種情況對(duì)所得稅匯算清繳有影響嘛
海爾售后,個(gè)體工商戶開具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫,這個(gè)表對(duì)嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
老師,可以問工資計(jì)算的問題么?甲員工的工作時(shí)間是 1 號(hào)白班,2 號(hào)夜班,3 號(hào) 4 號(hào)休息,按照這個(gè)方式倒班。固定工資 3500,無任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計(jì)算?
建筑工地項(xiàng)目,代發(fā)農(nóng)民工工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷酒的合同,B酒店按銷售清單與A公司結(jié)算,A公司開發(fā)票給B酒店是按他們的銷售價(jià)開給我們的,但是我們賣給客戶的價(jià)格在A公司的銷售價(jià)上加價(jià)銷售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來確認(rèn)收入還是銷售貨物?
老師我們購(gòu)買的原材料增值稅專票部分沖紅了,我們收到這張紅字發(fā)票?如何做賬
老師,個(gè)體戶老板自己在個(gè)體戶交社保合適嗎?還是交靈活就業(yè)社保合適?
老師,退休人員再就業(yè)可以與用人單位簽訂勞動(dòng)合同嗎?如果簽訂勞動(dòng)合同,還用再叫各類保險(xiǎn)嗎?
財(cái)務(wù)表格在哪里下載,你好
金蝶軟件中的發(fā)票。如果把發(fā)票錄入中對(duì)工作有什么幫助,這個(gè)發(fā)票板塊有什么作用