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客戶A來提B存放在我們公司的貨,由我們公司加工的,要付給我們公司加工費(fèi),我們給A客戶開了加工費(fèi)發(fā)票,確認(rèn)收入算A客戶的,誰付款,確認(rèn)銷售收入算哪個(gè)客戶的這個(gè)邏輯沒問題吧?
(9)將B牌紅酒交給某煙酒商店代銷,煙酒商店平價(jià)與甲酒廠結(jié)算,煙酒商店同時(shí)按零售價(jià)的5%收取代銷手續(xù)費(fèi)0.58萬元,甲酒廠就委托代銷貨物已開具增值稅專用發(fā)票,但未取得該煙酒商店開具的相關(guān)票據(jù)。為何這個(gè)是視同銷售,而不是平價(jià)返利?
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當(dāng)時(shí)跟客戶簽合同的時(shí)候是用A公司簽的,發(fā)票也是開給A公司,但是實(shí)際上銷售的時(shí)候,因?yàn)槲覀兪翘熵埖?,主體是B公司,所以開給客戶的發(fā)票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進(jìn)項(xiàng)但是沒有銷項(xiàng),B公司有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng),我可不可以用A公司開一張發(fā)票給B公司,開具發(fā)票的金額和我供應(yīng)商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師,我們是住宿酒店,有時(shí)滿房會(huì)把住不下的客人A團(tuán)隊(duì)帶到別人酒店住宿(B酒店),退房后B酒店給我們開發(fā)票,我們等A團(tuán)隊(duì)打款給我們后,我們會(huì)按B酒店給我們開的發(fā)票金額打款給B酒店,請問給B酒店的這筆錢我們應(yīng)該怎樣做賬?或者說這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄? 同學(xué)你好,需要看有無正常差價(jià)。其實(shí)最實(shí)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)為對方酒店開票給予客人。如果是有差價(jià)。應(yīng)該正常確認(rèn)收入并確認(rèn)銷項(xiàng)。給予對方金額確認(rèn)成本 收到對方發(fā)票 抵扣進(jìn)項(xiàng)??傮w收入差額繳納稅款 老師,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?
老師,我們景區(qū)收入方屬于A公司,開票也是用A公司名義開票,A公司下面有兩個(gè)分公司B和C,B公司是替A賣門票,C公司替A賣酒店收入,,現(xiàn)在C從B拿了門票,送給訂房的客人,但是如果C給B結(jié)賬,B要給C開門票的發(fā)票,但是購買方和銷售方都是A,這合適嗎
老師好,納稅申報(bào)表首頁指的是什么?
結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅用哪個(gè)科目查詢結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字?
一般納稅人養(yǎng)殖公司提供技術(shù)服務(wù),開票稅率是多少
老師,注會(huì)財(cái)管考試,我就列算式,沒有文件解釋可以嗎?最后結(jié)果算對,這樣會(huì)扣分嗎
電子稅務(wù)局的進(jìn)項(xiàng)稅額和賬面的進(jìn)項(xiàng)稅額不符怎么找差錯(cuò)
行政單位會(huì)計(jì)記錄中,2024年的賬目記錯(cuò)了二級項(xiàng)目,金額正確,2025年會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)該怎么做
乙方案的現(xiàn)金凈流量為什么不加折舊額?
財(cái)政局和稅務(wù)局是一起的嗎,數(shù)據(jù)共享嗎
老師,請問汽車銷售公司還有汽車維修所屬行業(yè)選擇什么
影視行業(yè)的賬上本年發(fā)生的收入和成本要等影片上映了才能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,那本年發(fā)生的成本要報(bào)填在企業(yè)所得稅報(bào)表上嗎,還是等影片上映后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本才能抵企業(yè)所得稅
您好,B酒店加價(jià)部分到底按銷售貨物還是手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,關(guān)鍵看合同怎么簽:如果合同寫明B酒店要自己承擔(dān)賣不掉的風(fēng)險(xiǎn)、不能退貨、可以自由定價(jià),那就必須按銷售貨物算收入,按13%交增值稅;如果合同寫的是代銷關(guān)系、賣不掉能退、B酒店只是賺差價(jià),那加價(jià)部分可以按6%交稅算手續(xù)費(fèi)收入。你們得仔細(xì)看合同條款和實(shí)際怎么操作的,這個(gè)才是決定怎么記賬交稅的關(guān)鍵。