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老師您好 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄

2021-08-17 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 21:41

你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額)

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快賬用戶8878 追問 2021-08-17 21:44

老師 我們是購買方 銷售方發(fā)票紅沖了 我們購買方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 21:45

你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額) 強(qiáng)調(diào):。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。(重要的事情說三遍)

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快賬用戶8878 追問 2021-08-17 21:47

不是 老師 我們購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-17 21:48

你好,我知道。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(重要的事情說三遍)

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快賬用戶8878 追問 2021-08-17 21:51

但是 報(bào)稅系統(tǒng) 顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 老師

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快賬用戶8878 追問 2021-08-17 21:52

增值稅報(bào)稅系統(tǒng) 自動(dòng)出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-17 21:52

你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是啊?

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快賬用戶8878 追問 2021-08-17 21:54

不是 我們購買已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-18 08:26

你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是。 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額)
2021-08-17
你好? 你具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。? 之前分錄怎么掛的。我看看怎么處理? 轉(zhuǎn)出? ?
2021-08-11
紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,做進(jìn)項(xiàng)稅的負(fù)數(shù),無需進(jìn)行轉(zhuǎn)出
2022-06-13
同學(xué),你好 借:費(fèi)用、成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-02-28
借應(yīng)收賬款,貸成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-11-14
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