你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額)
老師您好 發(fā)票購買方已抵扣 割月銷售方發(fā)票已紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
老師您好 已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后紅沖 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
發(fā)票抵扣后又沖紅了,怎么作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,然后做了紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅額也轉(zhuǎn)出去了,這個(gè)分錄怎么做
老師,你好,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對方紅沖了,要怎么做分錄
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個(gè)公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個(gè)公司也沒有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請教一下,開發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請問成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬是什么意思呢
老師 我們是購買方 銷售方發(fā)票紅沖了 我們購買方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 怎么做?
你好,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 (注意:這個(gè)分錄的借方,貸方都是負(fù)數(shù)金額) 強(qiáng)調(diào):。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,紅沖是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。(重要的事情說三遍)
不是 老師 我們購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是銷售方申請紅字信息 已紅沖 我們進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,我知道。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(重要的事情說三遍)
但是 報(bào)稅系統(tǒng) 顯示進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 老師
增值稅報(bào)稅系統(tǒng) 自動(dòng)出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是啊?
不是 我們購買已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售方已紅字 我們購買方增值稅系統(tǒng)自動(dòng)帶出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
你好,報(bào)稅系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。 正常購進(jìn)是進(jìn)項(xiàng)稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是。 (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)