你好你們紅沖是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)發(fā)生的;這樣好判斷
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷(xiāo)貨方次月沖紅,購(gòu)買(mǎi)方做會(huì)計(jì)分錄和報(bào)稅怎么做
增值稅普通發(fā)票紅沖業(yè)務(wù),銷(xiāo)售方和收貨方的會(huì)計(jì)分錄怎么做
銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票后,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 原分錄是: 借應(yīng)收賬款, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
銷(xiāo)售方增值稅專(zhuān)用發(fā)票沖紅分錄怎么做
企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶(hù)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好我們有兩個(gè)公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開(kāi)了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計(jì)收入怎么導(dǎo)出來(lái)
公司更改名稱(chēng)影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個(gè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),以前是個(gè)體戶(hù),從2023年開(kāi)始教育局要求我們把營(yíng)業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財(cái)務(wù)這塊一直沒(méi)有做,網(wǎng)上報(bào)稅一直是零報(bào),我現(xiàn)在想把賬去做起來(lái),但是我們這個(gè)屬于小機(jī)構(gòu),就幾個(gè)老師,老板也只有一個(gè),這樣的財(cái)務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買(mǎi)的399實(shí)操課,只可以免費(fèi)一年嗎?那送的校長(zhǎng)vip,可以永久免費(fèi)嗎
老師,您好!我們私企是汽車(chē)行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車(chē)城,裝修期為半年。我是商業(yè)會(huì)計(jì),老板要招聘一位建筑會(huì)計(jì)來(lái)做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財(cái)務(wù)賬?
第3問(wèn)中 答案里畫(huà)紅線(xiàn)的地方 這個(gè)代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類(lèi)幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開(kāi) 9個(gè)點(diǎn)票,收取我15 個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),然后我開(kāi)給他 3個(gè)點(diǎn)的票,請(qǐng)問(wèn)下他需要繳納稅費(fèi)
對(duì)于以前年度計(jì)提的費(fèi)用現(xiàn)在已支付但是無(wú)法取得發(fā)票怎么處理
建筑業(yè),多開(kāi)了發(fā)票
發(fā)票開(kāi)具的1000萬(wàn),最終的審計(jì)金額是985萬(wàn)
?你好多開(kāi)的話(huà)。 那你原來(lái)做賬是做的分錄? 不變。 金額負(fù)數(shù)紅沖 ; 你? ?銷(xiāo)售方 做紅沖分錄。? 購(gòu)買(mǎi)方也是做紅沖分錄哈 沖成本金額??