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企業(yè)購(gòu)進(jìn)了27613元產(chǎn)品,商戶開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,企業(yè)將這批產(chǎn)品轉(zhuǎn)售收了39596元,也是開(kāi)具普通發(fā)票給對(duì)方。這購(gòu)進(jìn)、銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2024-05-29 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 20:00

你好!借庫(kù)存商品 27613 貸銀行存款 然后借銀行存款等39596 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 27613 貸庫(kù)存商品 27613

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-29 20:16

好的,謝謝老師。那前期的銷售費(fèi)用要算進(jìn)營(yíng)業(yè)成本里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 20:27

你好!銷售費(fèi)用,就是銷售費(fèi)用,不用入成本

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-29 23:08

那批量采購(gòu)后又批量銷售出去產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)以及快遞物流費(fèi)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 08:25

你好!這個(gè)你可以計(jì)入銷售費(fèi)用

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-30 10:08

老師好, 公司銷售了23450元產(chǎn)品給對(duì)方,對(duì)方現(xiàn)金支付,要求不開(kāi)發(fā)票,這如何列式呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:13

你好!借現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-30 10:19

對(duì)方要求不開(kāi)具發(fā)票,這稅費(fèi)應(yīng)該怎么算出來(lái)?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:20

你好!這個(gè)正常計(jì)算,如果你是小規(guī)模,就按小規(guī)模的稅率計(jì)算。

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-30 10:25

公司購(gòu)買了600元商品,后續(xù)寄出給商戶做樣品,這購(gòu)入、寄出、結(jié)轉(zhuǎn)怎么列會(huì)計(jì)分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:27

你好!這個(gè)你們是借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 然后借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-30 10:53

庫(kù)存商品剩余89364,本次銷售了27574.22,稅費(fèi)2425.78(普票),共收到貨款30000。這個(gè)如何列成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 10:56

你好!借銀行存款3萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2757 4.22,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額2525.78。

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快賬用戶3136 追問(wèn) 2024-05-30 11:01

那結(jié)轉(zhuǎn)成本列式呢?

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:04

你好,成本就是銷售的這部分貨物購(gòu)進(jìn)的時(shí)候的支出

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2024-05-29
銷售當(dāng)月估價(jià)采購(gòu)成本即可
2021-10-13
您好 銷項(xiàng)稅額80*0.13+5.45/1.09*0.09+28.25/1.13*0.13+20*(1+0.1)*0.13+2260*5/10000/1.13*0.13=17.09 進(jìn)項(xiàng)稅額9.6+(30+5)*0.09*0.8=12.12 繳納增值稅17.09-12.12=4.97
2021-12-05
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-07-11
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 450000*0.13+58500/1.13*0.13+16000*0.13+5600*0.13-10000*0.13-13000=
2022-10-28
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