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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,銷貨方次月沖紅,購(gòu)買方做會(huì)計(jì)分錄和報(bào)稅怎么做

2020-08-11 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-11 09:27

借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)填寫(xiě)附表2 這個(gè)20欄

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快賬用戶9189 追問(wèn) 2020-08-11 10:05

是填在紅字專票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額么

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齊紅老師 解答 2020-08-11 10:12

是的,是的,是的是的

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借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)填寫(xiě)附表2 這個(gè)20欄
2020-08-11
你好,購(gòu)買方收到銷售方的紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-12-30
?你好? 是的都需要做賬的??
2020-12-17
借預(yù)付賬款 貸工程施工 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-12-24
同學(xué)您好,你好, 是不可以的,需要開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開(kāi)具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的; (3)銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
2023-04-16
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