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出口退稅的流程是不是月底把進項發(fā)票認(rèn)證,然后再開出銷項發(fā)票,下個月初在申報了

2021-08-16 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-16 16:11

你好,可以進項和銷項都在同一個月。

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快賬用戶4953 追問 2021-08-16 16:12

就是都是在每個月月底完成就好了,是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:14

是的,可以這么做的。下月一塊兒申報就行。

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你好,可以進項和銷項都在同一個月。
2021-08-16
內(nèi)銷的話不是零稅率,就是按照你們內(nèi)銷的稅率來做了
2019-07-30
是的,對于出口貿(mào)易,一般應(yīng)開具零稅率的銷項發(fā)票,并申請進項的出口退稅。這是出口退稅的常規(guī)流程,旨在鼓勵企業(yè)發(fā)展外向型經(jīng)濟,支持中國的出口業(yè)務(wù)。 具體來說,出口退稅是為了退還出口貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的增值稅和消費稅,使本國產(chǎn)品以不含稅成本進入國際市場,與國外產(chǎn)品在同等條件下進行競爭,從而增強競爭能力,擴大出口創(chuàng)匯。 因此,如果在1月份開了一張13%銷項的增值稅發(fā)票,但實際上是出口貿(mào)易,那么應(yīng)該重新處理這個問題。具體來說,可以聯(lián)系稅務(wù)部門或相關(guān)機構(gòu),了解如何更正這個錯誤,并申請開具零稅率的銷項發(fā)票以及相應(yīng)的出口退稅。
2024-03-08
出口退稅企業(yè)進項發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證勾選,下個月開具銷售發(fā)票和申報出口退稅通常是可以的,但要注意按規(guī)定在貨物報關(guān)出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的各增值稅納稅申報期內(nèi)收齊有關(guān)憑證并申報
2024-11-04
你好 ;? 電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 模塊里面去申請退稅才行的??
2021-08-19
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