你好,這個月交的是上個月的稅,所以1號就可以抄稅了,然后電子稅務局申報后就去清卡
每月月初2號才能跟客戶對賬,5號前開發(fā)票,就能收到貨款,我是在2號對了賬確認了銷項,然后認證進項,然后開出發(fā)票,再抄稅清卡,然后把這個應交增值稅15號前報了嗎
老師,比如我前面收到一張費用發(fā)票,已認證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發(fā)票,那這個發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
老師,我現在差點進項,然后就是五月底的材料款沒開發(fā)票呢,下周一說給回來開,我現在也能把六月的認證了吧。然后再15號之前報稅。
老師,請問一下5月份有張進項已經認證并入賬了,6月15號之前也申報了5月份的增值稅。然后我們要退貨,開的紅字信息表并且發(fā)票也郵寄回去給了對方紅沖了,那我們需要做進項轉出 ,賬上怎么體現呢?還有稅要怎么搞?(找郭老師)謝謝 下圖是5月份入賬的憑證
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發(fā)出貨物核對完無誤簽收后,對方才會開具發(fā)票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產生了銷項,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務局補報無票收入呢?
你好,我們和商家結算假如商家應返還給我們的服務費A+B項目是64903元,C業(yè)務128000客戶把收入打給我們了本來是應該直接給商家的,所以我們拿128000-應收的服務費64903=63097 我做內賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現在要注銷公司,請問賬目還需要調賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結構的攤銷應該攤銷到什么科目
比如10月2號對9月份的賬,然后把發(fā)票開出來,只能在11月申報這筆增值稅是吧,然后9月份沒有開過發(fā)票1號抄稅清卡,不用申報增值稅
是的,10月開的就是11月申報,沒開票也得要去零申報