你好,對方給你開的普通發(fā)票,你支付了多少做多少就可以。
供應(yīng)商開了45萬的票,但是我們要扣他6000的違約金,這個需要記入營業(yè)外收入嗎,還是直接按扣除后的金額記入成本
老師好,我們房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),客戶交了款然后簽了合同,但又退款退合同的,然后扣除了他幾千元作為違約金,請問這個是記入營業(yè)外收入嗎?
承租方單方提出解除租賃合同,按合同條款判斷對方違約。于是2022.03月份當月將租賃保證金和一個月租金共5.3萬元轉(zhuǎn)為違約金,記入營業(yè)外收入。后來對方又找我司要票,經(jīng)過協(xié)商,我司2022.07月開票給對方,備注了發(fā)票金額是解除合同的違約金。 請問,7月這樣記賬對嗎?借:營業(yè)外收入5.3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入5.3萬?或者把發(fā)票放入3月份(已記營業(yè)外收入)。
承租方單方提出解除租賃合同,按合同條款判斷對方違約。于是2022.03月份當月將租賃保證金和一個月租金共5.3萬元轉(zhuǎn)為違約金,記入營業(yè)外收入。后來對方又找我司要票,經(jīng)過協(xié)商,我司2022.07月開票給對方,備注了發(fā)票金額是解除合同的違約金。上次問平臺老師,答復(fù)是把發(fā)票放入3月份,因為不屬于增值,因為已記營業(yè)外收入。我剛想到:可是我7月份開了票就要申報收入啊,不記不行哦。第1季度已記營業(yè)外收入,這要怎么辦才好呢?
國際物流公司,有收外幣(折算收入記賬匯率是按照外匯管理局第1個工作日匯率)和付外幣, 付美金給供應(yīng)商,但遇到供應(yīng)商開具的增值稅普通發(fā)票(美金發(fā)票)的匯率和公司取的記賬匯率不一樣,成本是以供應(yīng)商發(fā)票金額入賬,還是以公司的記賬匯率換算成本入賬呢?我看我同事是以我們記賬匯率入賬成本,不是以供應(yīng)商開具發(fā)票金額。
分公司和總公司合并報表匯算清繳,怎么申報
老師好,一個人可以同時在幾個公司買工傷保險嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價稅合計351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進項稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點。相當于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點,金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計的會計分錄,有全的最好
老師 個稅專項附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
對方開的專票,我要不要在賬面提現(xiàn)這6000多的扣款,我們內(nèi)部付款流程有顯示扣款金額
好,那就做到營業(yè)外,收入里面。