借所得稅費用貸應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
老師,個體戶的個稅生產(chǎn)經(jīng)營取得匯算清繳分錄怎么做呢?
個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得稅匯算清繳后需要補水4000,怎么做分錄
麻煩老師,個體戶經(jīng)營所得匯算清繳分錄怎么做,有什么注意事項
無收入的個體戶需要做生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳嗎?
老師,個體工商戶,季度預(yù)交的個稅經(jīng)營所得,怎么做分錄呢?另外匯算清繳的時候,法人名下多加個體合并申報,也補交稅款了,匯算補交的稅,怎么做分錄呢,謝謝
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個表過不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費用,然后其他流動資產(chǎn)嗎
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
去年的今年計提是借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費生產(chǎn)經(jīng)營所得對吧,但沒有找到以前年度損益調(diào)整這個科目是為什么呢?用什么別的科目代替嗎
你好,用利潤分配未分配利潤代替。