你好,可以這么做的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)應(yīng)該視同銷售交增值稅。
像我們做直播的時(shí)候會(huì)送贈(zèng)品,這種贈(zèng)品是算在宣傳費(fèi)里面嗎
我公司為金融企業(yè),客戶存款時(shí)候我們贈(zèng)送的例如米面油之類的我們放在業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)里,沒(méi)做成本抵扣進(jìn)賬,用不用視同銷售,
老師,唐老師講為了節(jié)稅在贈(zèng)送客戶禮品時(shí)可以將茶葉煙酒等換為自行生產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品,從而可計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),這里自行生產(chǎn)和委托加工的產(chǎn)品必須是自己本來(lái)就有銷售的產(chǎn)品嗎?可以不是自己經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的產(chǎn)品,專門生產(chǎn)來(lái)贈(zèng)送的嗎?
老師,我們會(huì)采購(gòu)些硬件贈(zèng)送給客戶,像這種能做宣傳費(fèi)嗎?還是招待還是?
?如果賣食品的公司,贈(zèng)品比如是保鮮盒或者粘貼紙,如果購(gòu)買的時(shí)候做了費(fèi)用那么作為贈(zèng)品送給購(gòu)買食品的人的時(shí)候發(fā)票是要開(kāi)贈(zèng)品銷售價(jià)格還是可以不開(kāi)?這個(gè)涉及到我贈(zèng)品入賬是否需要重新定價(jià)是否要直接做費(fèi)用一次性銀行支付?如果銀行一次性支付了已經(jīng)做了費(fèi)用的贈(zèng)品,那么開(kāi)發(fā)票的時(shí)候贈(zèng)品是開(kāi)金額0嗎但是開(kāi)票系統(tǒng)好像不能開(kāi)0
老師必須要做第五步盈余公積嗎
公司0申報(bào),顯示本期稅款計(jì)算后往期申報(bào)表發(fā)生變化
老師 小規(guī)模納稅人一次性收取租金 平攤一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)政策是只有出租住房是吧 沒(méi)有商鋪
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開(kāi),增值稅申報(bào)我直接按未開(kāi)票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
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