您好,需要視同銷售
我公司為金融企業(yè),客戶存款時候我們贈送的例如米面油之類的我們放在業(yè)務宣傳費里,沒做成本抵扣進賬,用不用視同銷售,
公司購買大米贈送給客戶應該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當時的會計分錄是 借:業(yè)務及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850。現(xiàn)在我想手工補計提銷項稅額,應該怎么做賬?
老師,我們這面主營銷售白酒,我們從那面公司進貨,這個供應商給我們提供銷售費用,比如我們招待客戶的費用,只要有普票,公司是給報銷的,每次報給公司之后,公司把這部分錢飯費放到賬存款里面,之后我們進貨的時候用來頂貨款,另外賬存款還有一部分價格保證金,這個保證金是每年交夠15萬就可以不用再交,到第二年分兩次返給我們公司?,F(xiàn)在是我們公司以前沒有體現(xiàn)賬存款這部分費用,現(xiàn)在領導讓我掛上,我該怎么掛呢
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務收入 1769.91 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結轉成本時,借:其他業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
老師你好,我公司做全屋定制的。做賬還是用的商貿(mào)型企業(yè)的做賬方式。從A公司購進板材,我們銷售給C客戶板材。最近因為參加國補。C客戶的貨款只能直接轉入A公司。A公司給C客戶開票。然后A公司扣除板材成本。把剩下的款項退給我們,讓我們給A開9%的安裝服務費。我們?nèi)ソoC客戶做安裝等后續(xù)服務。之前都是有購進有庫存,然后有銷售有結轉。最近如果我們的銷售都是安裝服務費。我對應的成本怎么結轉。我每個月進賬怎么勾選?
老師你好!我是一個農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時對賬,導致銀行將賬戶放入異常戶,同時扣出費用600元,后經(jīng)協(xié)調銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當時成立時賬戶進了部分注冊資金,所以實收資本就是當時進來的金額,注銷時把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實際經(jīng)營開票,利潤高,可是要控制稅負率,就要根據(jù)當期進項開票,就會有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進項越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個邏輯?我這個思路對不對?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報嗎?忘記做了,還可以補做嗎?會不會影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個季度的增值稅已結轉到營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結轉的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應交稅費科目余額是負數(shù),謝謝還有申報系統(tǒng)應怎么操作
老師,年收入額30000.招待費3000是不是只能扣除450元
老師,獨資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費用,經(jīng)營所得里可以扣除專項附加扣除嗎,專項附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個人部分
老師個體戶,這月報稅。用報財務報表嗎,查賬征收的
老師,還問下,工資里面的津貼、或是其他補貼補貼,有沒有哪些部分是可以不用計入個稅申報的?
物業(yè)公司收取業(yè)主、租戶的水電費,是沖減公司水電費,還是記收入呢?
申請專利注冊費怎么寫分錄
我沒抵扣進項,也要視同銷售嗎?
您好,您抵扣是可以不做增值稅,
所得稅也一樣嗎?
您好,所得稅也一樣,按賬面價值