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老師,唐老師講為了節(jié)稅在贈(zèng)送客戶禮品時(shí)可以將茶葉煙酒等換為自行生產(chǎn)或委托加工的產(chǎn)品,從而可計(jì)入業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),這里自行生產(chǎn)和委托加工的產(chǎn)品必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品嗎?可以不是自己經(jīng)營范圍內(nèi)的產(chǎn)品,專門生產(chǎn)來贈(zèng)送的嗎?

2022-03-24 16:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-24 16:58

你好,必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品

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你好,必須是自己本來就有銷售的產(chǎn)品
2022-03-24
向煙酒專賣店銷售糧食白酒:含稅收入及價(jià)外費(fèi)換算不含稅銷售額(2250000 %2B 565000)/(1 %2B 13%) = 2500000元。從價(jià)消費(fèi)稅2500000×20% = 500000元,從量消費(fèi)稅20×1000×2×0.5 = 20000元,共500000 %2B 20000 = 520000元。銷售瓶裝藥酒,委托加工環(huán)節(jié)已納消費(fèi)稅可以扣除。換取生產(chǎn)資料,從價(jià)消費(fèi)稅選單價(jià)120000元。
2025-04-17
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-04-14
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄就正常的是多少就是多少,只是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增納稅就可以了
2021-09-12
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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