你好,如果是贈(zèng)送出去那么做銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
老師我們公司客戶(hù)庫(kù)存商品視同銷(xiāo)售 我分錄這樣做的 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
我們有張進(jìn)項(xiàng)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄為借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)票分錄為借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,那這張進(jìn)項(xiàng)票的分錄還用紅沖嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們店慶購(gòu)進(jìn)了傘,我做借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款,等到全部發(fā)完我是做借銷(xiāo)售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是貸銷(xiāo)項(xiàng)稅
用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時(shí)是購(gòu)進(jìn)時(shí)就做 借:庫(kù)存商品 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還是購(gòu)進(jìn)時(shí)先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候再 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
我們是做電商的,如果1月我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)稅能先不做借:庫(kù)存商品嗎,1月付款時(shí):借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,等我實(shí)際要抵扣時(shí)再:借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
老師,代開(kāi)的免稅發(fā)票和自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅發(fā)票有啥區(qū)別,這個(gè)貸款的抵扣的時(shí)候找不到這張票
老師您好,公司新購(gòu)入一臺(tái)新車(chē),收到:(1)機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票(2)車(chē)輛裝飾費(fèi)發(fā)票(3)服務(wù)費(fèi)發(fā)票(4)汽車(chē)美容發(fā)票(5)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票。以上收到的都是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
工商年報(bào)納稅總額怎么填?
財(cái)政局給公司納統(tǒng)獎(jiǎng),怎么做賬
廣告門(mén)主板開(kāi)發(fā)票時(shí)屬于哪類(lèi)
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2024年的,但是在2025年2月份勾選的,做賬做到哪年
老師,施工單位報(bào)安全文明施工費(fèi)了,被審計(jì)單位還購(gòu)買(mǎi)很多安全帽這合理嗎?
請(qǐng)問(wèn)下有個(gè)同事她在領(lǐng)失業(yè)金,然后公司給她報(bào)稅對(duì)公發(fā)了工資,現(xiàn)在導(dǎo)致她失業(yè)金領(lǐng)取不了了,請(qǐng)問(wèn)公司需要怎么操作她才能繼續(xù)領(lǐng)?。?/p>
老師,營(yíng)業(yè)收入可以不等于現(xiàn)金收入第一行嗎?
你好 老師 想了解一下 公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛用于運(yùn)輸?shù)?購(gòu)車(chē)專(zhuān)用發(fā)票可以全部抵扣增值稅嗎
那增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅
未開(kāi)票收入申報(bào)即可。
那不是虛增了收入了嗎?本來(lái)這一筆就不是收入,不是要交所得稅嗎
這是增值稅視同銷(xiāo)售呀。
所得稅上不計(jì)入收入。
所得稅是作為營(yíng)業(yè)外支出稅前列支的。
你的意思就是增值稅申報(bào)表上填個(gè)未開(kāi)票收入,所得稅申報(bào)表不要?jiǎng)拥捻樒?,那所得稅收入不是小于增值稅收入?
嗯,是的,是這個(gè)意思的。
謝謝老師
不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)五星好評(píng)哈。