同學(xué)您好,您的意思是多扣了0.01,那您就記入營業(yè)外支出
老師,申報增值稅時,讀取的銷項稅比實際發(fā)票多了0.01,該怎么處理?
老師您好,扣增值稅時,扣的比實質(zhì)上多了0.01,這0.01要怎么處理。
賬上應(yīng)交增值稅比實際交的少了0.01這個怎么處理呢
老師,您好!偶爾申報時開出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)交增值稅的時候賬本里面是貸銀行存款多交了0.01,但是實際銀行流水扣除的比賬本少0.01,賬本和銀行流水差的這0.01怎么調(diào)整?還是22年1月的呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,