同學(xué)您好, 您的意思是總金額對了。稅額算多了
老師,一般納稅人。上月做的無票收入,然后做的銷項(xiàng)額做多了,這個(gè)月要如何調(diào)整。注:收入是對的,只是銷項(xiàng)稅算多了
老師好,問一下,一般納稅人上個(gè)月比如做了無票收入1000,銷項(xiàng)稅115.04,然后這個(gè)月又把上個(gè)月的這筆無票,開票了,那得把上個(gè)月收入沖一下,然后正常做收入對嗎? 這樣的話,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額就減少了吧?賬上比實(shí)際出來的匯總表不一致了,最后銷項(xiàng)科目余額貸方是負(fù)數(shù),也就是在借方了,這樣對嗎?
老師好,問一下,一般納稅人上個(gè)月做了無票收入,這個(gè)月又開票了,本月做上月分錄的負(fù)數(shù),然后再做開票的正數(shù)分錄對嗎
一般納稅人,制造業(yè), 當(dāng)月已銷售未開票的,做借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸銷項(xiàng)稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應(yīng)收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項(xiàng)稅額。 這樣每個(gè)月因?yàn)闊o票收入也做了銷項(xiàng)稅這個(gè)分錄,導(dǎo)致每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風(fēng)險(xiǎn)么?
您好老師是這樣的,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)多了銷項(xiàng)稅三千多,然后我申報(bào)增值稅時(shí)在附表一上做了未開票收入。然后我下個(gè)月是否要補(bǔ)開發(fā)票?然后下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么弄?
集團(tuán)本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
集團(tuán)本部組織廟會活動,抽調(diào)各子公司人員進(jìn)行現(xiàn)場維護(hù),購買零食飲料發(fā)給值班人員如何記賬?
您好,老師。 生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),一般貿(mào)易出口收入,報(bào)關(guān)單上的金額是含稅還是不含稅呢?
法人或者股東借公司的錢需要簽協(xié)議嗎?有利息嗎?利息是多少合理
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我們自建的廠房房產(chǎn)稅是怎么征收的,辦理房產(chǎn)證契稅怎么征收的?
你好老師,我公司有一個(gè)科技局的研發(fā)項(xiàng)目,用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我咨詢了幾個(gè)老師,有說做營業(yè)外支出,有的說支出就從專項(xiàng)應(yīng)付款,到底怎么做分錄既符合稅務(wù)局的,又符合撥款單位要求專款專用?
郭老師在嗎,有事情想請教
我是村黨組織領(lǐng)辦合作社,生產(chǎn)大豆油的,我想用豆餅換大豆油,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理
集團(tuán)本部和子公司人員吃工作餐,在本部報(bào)銷如何記賬?
是的。然后是這個(gè)月申報(bào)稅后才發(fā)現(xiàn)的這個(gè)問題,老師,賬務(wù)處理上要如何調(diào)整呢
那您就收入和稅對應(yīng)調(diào)整
也就是一個(gè)增加,另一個(gè)就減少
老師,你直接說下分錄吧,你說的原理我明白,就不會寫分錄
銷項(xiàng)稅額多算了,那就要減少,最好是用貸方負(fù)數(shù),收入增加也是在貸方,是正數(shù),分錄就是:貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)
老師 ,我的收入沒問題,只是要調(diào)整多記的銷項(xiàng)稅額,你能理解嗎?
那這樣就是應(yīng)收或銀行也多算了是吧
老師,麻煩你在看下我第一個(gè)問題好嗎?我問你一個(gè)問題,你沒解決,反而問我更多問題,我的心臟不好,麻煩你不要太讓人傷心了哈
不好意思,我喜歡把問題問清楚了,我也不喜歡問來問去,能一下解決對我來說也是好事 您看,確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款或銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 第一次我說總金額對的 那就是應(yīng)收賬款或銀行存款這個(gè)對的,那就是收入核銷項(xiàng)之間的問題,那您后來說不對,收入對的,那就是銷項(xiàng)稅額和應(yīng)收或銀行之間的,您還不對,那我該怎么辦