同學您好,那您這2380.01實際有沒有交,有交的話,那也就需要填的,填在第30欄里面
請教一下各位老師: 1、為什么公司會存在期初未交增值稅呢,是為了以后留抵嗎? 2、如果核對公司增值稅納稅申報的話,公司本期應(yīng)繳納的增值稅,是不是應(yīng)該是本期已經(jīng)繳納的加期末未交的,減期初未交的? 3、如果本期沒有全部繳納增值稅,是不是可以視同未足額繳納呢?盡管申報表上面期末未交反映的有?
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點不太明白
34行30891.64=35119.16-4227.52那我疑問的是期初未繳的2380.01那沒明白?為什么本期應(yīng)補退稅34行為啥不是應(yīng)納稅額+期初未繳-本期已繳稅款呢
老師,這個增值稅報表有點不明白,為什么未繳納稅額,和本期應(yīng)該繳納的稅額不一致?我理解是還有稅款沒有繳納啊
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數(shù),當期再繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當期并沒有發(fā)生欠稅,當期交稅的時候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數(shù)據(jù),怎么辦
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
老師你好,明天去一家公司接手往來會計,之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費稅嗎?或者是要向稅局申報嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣
老師,開發(fā)票時,輸入單位名稱后 下方稅號不能自動帶出來,需要手動輸入。這樣的開票沒問題吧。我還是第一次遇到 以前都是單位名稱輸進去稅號自動就帶出來了
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?