點(diǎn)導(dǎo)出申報(bào)表看明細(xì)的
老師,個(gè)稅app注冊(cè)后員工填報(bào)的專項(xiàng)扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個(gè)員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個(gè)稅,我要怎么知道他們是不是填報(bào)了這1000呢?工廠好幾百個(gè)員工,我需要他們挨個(gè)報(bào)給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報(bào)了那些專項(xiàng)扣除呢?我是出納不申報(bào),我只負(fù)責(zé)給扣出來,我知道會(huì)計(jì)可以在申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)可以測(cè)算,但是問題是問我單位會(huì)計(jì)也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
老師請(qǐng)問一下,這個(gè)個(gè)人所得稅計(jì)算表軟件里面有嗎? 還是要自己制作的呢?我都看不明白這些數(shù)據(jù)怎么來的 主要是這些不明白,工資和社保公積金知道
老師!我看上面?zhèn)€人所得稅應(yīng)納稅款是105元,可是在哪里看明細(xì)呢?都不知道扣誰?員工工資我都沒超過五千怎么還要扣應(yīng)納稅款?
@郭老師,老師我是那個(gè)一直問你問題的學(xué)員,你看我經(jīng)營(yíng)范圍就知道,老師年數(shù)是不是代表上年余額?期初數(shù)是不是本年的,圖2 你看下老師都不平衡,幫忙看看是什么原因,還有老師,發(fā)放工資,個(gè)人交那部分可以寫其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款都可以?那么我社保代扣個(gè)人的寫了其他應(yīng)收款,在發(fā)放工資里個(gè)人社保寫了其他應(yīng)付款,有沒有沖突??
老師,制造業(yè)工人計(jì)件工資的情況都有哪些? 第一種是基本工資、績(jī)效工資、計(jì)件工資,扣除五險(xiǎn)一金、個(gè)稅、其他應(yīng)扣款 第二種是只有計(jì)件工資,其他的都沒有,然后扣除五險(xiǎn)一金、個(gè)稅、其他應(yīng)扣款,第二種這合理嗎? 計(jì)件工資工人加班沒加班費(fèi)反而加班時(shí)間過長(zhǎng)還要扣款。 我理不明白,這要怎樣才算合法的呢
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
點(diǎn)進(jìn)去也沒看到105是怎么扣的
不能吧,你截圖看下的
老師!都沒看到扣款的數(shù)據(jù)
再往后拖,有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款。
老師!看到了,可是那個(gè)員工工資我只算了3500,怎么要扣105
看下累計(jì)扣除費(fèi)用,他有嗎?這是你導(dǎo)入的模板嗎?
才做3500怎么要扣105呢
老師!才做3500怎么要扣105
老師!可以重新申報(bào)嗎?把之前的作廢呢!把這個(gè)員工刪了?
累計(jì)扣除費(fèi)用是不是沒有?你看一下入職時(shí)間填寫的幾月份?
是時(shí)間填錯(cuò)了呢!填八月了!
那你修改一下這個(gè)時(shí)間不就可以。
要重新申報(bào)嗎
你點(diǎn)作廢申報(bào),就可以修改下離職時(shí)間。