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老師好!增值稅上月結(jié)轉(zhuǎn)比本月繳納金額少了300塊錢,是車票都進項稅額,憑證做了進項稅,報稅時沒有錄入附表,造成了多交稅款,怎么處理呢,謝謝啦

2021-08-13 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 16:24

你好,需要做上個月增值稅的更正申報?

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快賬用戶4590 追問 2021-08-13 16:26

去稅局么?還有別的辦法么?老師,不退稅也行

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齊紅老師 解答 2021-08-13 16:28

你好,更正需要去稅局 或者做賬務(wù)調(diào)整,車票不做進項稅額抵扣?

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你好,需要做上個月增值稅的更正申報?
2021-08-13
您好,可以去稅務(wù)前臺更正申報。
2020-12-26
你好,稅金及附加是價內(nèi)稅的計提,不包含增值稅的。上網(wǎng)勾選過,就視同認證了,可以抵扣的。普票可以入賬的,但是不可以抵扣的。專票可以抵扣銷項稅額。車票從今年4月1日以后可以計算抵扣的。 借:管理費用——差旅費100 應(yīng)交稅金—增值稅(進項稅額)9 貸:銀行存款 109
2019-12-02
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-12-06
同學你好 就是在待認證抵扣進項稅里面
2021-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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