你好! 對(duì)的。你的理解很對(duì)
老師我想問下,公司購入一輛小車,每月需支付供車款,我之前入到固定資產(chǎn),應(yīng)付賬款,我之后將應(yīng)付賬調(diào)整到長(zhǎng)期應(yīng)付款,然后每月的分錄:借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金,因?yàn)槭怯梅ㄈ怂饺丝酃┸嚳?,所以我用現(xiàn)金
1.公司購入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師,下午好,咨詢一下出售固定資產(chǎn)分錄:2022年買了一臺(tái)車137000元(因?yàn)槭莾?nèi)賬 不做開票稅金)每月月供4485元,當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn)分錄是:借固定資產(chǎn)-運(yùn)輸設(shè)備 137000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款:137000.,已做累計(jì)折舊63199.77元 現(xiàn)在這臺(tái)車要以長(zhǎng)期應(yīng)付款余額73800.23元出售給個(gè)人。請(qǐng)問現(xiàn)在出售這臺(tái)車,我要怎么樣做分錄?
老師,我司是一般納稅人,向平安公司租入一臺(tái)汽車,總價(jià)款48萬,每月付1000元,48個(gè)月付完,平安公司每月開具發(fā)票1000元專用發(fā)票給我司,我司每月按發(fā)票金額付款。去年之前會(huì)計(jì)分錄是: 借:管理費(fèi)用-租金 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1150.44 貸:應(yīng)付賬款---平安公司 10000 我調(diào)過來,沖銷去年的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款調(diào)為長(zhǎng)期應(yīng)付款,汽車入固定資產(chǎn),請(qǐng)問怎么調(diào)?
老師,公司裝修款已付90%剩余10%為質(zhì)保金1年后支付,前期記賬憑證分錄按照以下登記: 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 現(xiàn)收到發(fā)票轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 每月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 請(qǐng)問老師,剩余10%質(zhì)保金我應(yīng)該怎么做分錄呢
員工工資涉及應(yīng)發(fā),實(shí)發(fā)和代扣款項(xiàng),計(jì)提工資,支付工資和支付代扣款項(xiàng)的具體分錄如何做
老師,非全日制員工個(gè)稅有專項(xiàng)扣除費(fèi)用嗎
老師運(yùn)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)當(dāng)月勾選不抵扣是什么原因
公司在外面買了一批車,收到了過戶開的二手車銷售發(fā)票,同時(shí)也收到賣家給開的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)票,這個(gè)怎么入賬發(fā)票
個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票開票流程,以及交多少稅
老師,關(guān)稅特殊形式進(jìn)口那個(gè) 修理就是料件費(fèi)和修理費(fèi) 而加工就是加工費(fèi),料件費(fèi),運(yùn)費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),以及相關(guān)費(fèi)用 可不可以這理解,修理是以達(dá)到80%到100% 而加工是50%到70% 對(duì)于結(jié)果來說一個(gè)是有極限,一個(gè)還有待增加 因?yàn)槲铱傆X得修理也得有運(yùn)費(fèi)了?
老師,我們經(jīng)營范圍是技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品銷售,比如我們進(jìn)來的電容,但是我們賣出去的是儀表,這樣可以嗎,
郭老師請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請(qǐng)問老師去年其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),忘記掛科目了,那我今年怎么把負(fù)數(shù)變成正數(shù),去年直接做了收到其他應(yīng)收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應(yīng)付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對(duì)方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個(gè)怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目
老師,即我的分錄是正確的對(duì)嗎?
對(duì)的,做的分錄是對(duì)的,
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝