同學(xué)你好 你的問題是什么
因為8月份計提城建稅多計提了3955.54然后我9月份沖過來了,就導(dǎo)致利潤表上面稅金及附加是負(fù)數(shù),然后申報報表時沒有什么問題吧
填寫月報利潤表時顯示3>=4+5+6+7+8+9+10我3是填的負(fù)數(shù)是因為沖減了上月多計提的稅金及附加
老師好, 請問,今年年初交過的附加稅1500元,因為緩交政策,4月份又退回來了。退回時我的分錄是 借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費。我本月做利潤表季報時,提示“稅金及附加”欄應(yīng)大于或等于下面的4+5+6+7+8+9+10欄 之和。而我的卻是比各個欄之和小。是不是我上面寫的“退回”的分錄是錯的導(dǎo)致的?正確的怎么做?
老師好!我是一般人,1、2月交了增值稅及附加稅,因出新政策,小微企業(yè)附加稅減半征收,4月份退回了一半的附加稅,這個月申報時,稅金及附加因為當(dāng)時扣減了地方教育附加,導(dǎo)致利潤表上稅金及附加減少,申報時填利潤表,保存不上,怎么辦?
老師,22年12月印花稅多計提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報利潤表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無法申報。3月我重新補了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)??颇坑囝~表是沒有余額了,但是利潤表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
我現(xiàn)在填寫月報不能申報
顯示月報利潤表時顯示3>=4+5+6+7+8+9+10
????老師在么請問我這是怎么回事
意思就是你的利潤表這個數(shù)據(jù)不對
就是沒搞懂哪里不對?我不應(yīng)該沖減之前多計提的稅金及附加么?
沖減了就是會顯示負(fù)數(shù)的,因為多計提了
多計提的只要沖減多計提的分錄和金額就行了 這個不會是負(fù)數(shù)
沖減的那個不就是負(fù)數(shù)么
之前也有負(fù)數(shù)但是都能通過申報的這次為什么不可以了呢
同學(xué)你好 我是說沖減之后的余額
沖減之后我的總數(shù)為什么也會是負(fù)數(shù)呢,我是按照計提的減去已經(jīng)繳費的就是多計提的
之前也是一直能夠保存申報的
那就是你沖減多了