6%一般計稅服務里面填寫,但是你們少交了增值稅的吧。
一般納稅人變更小規(guī)模納稅人之前,開了1個點的發(fā)票,申報增值稅稅表里沒有一個點的,要按13個點申報的話,抵扣沒有,次月若是紅沖又已經(jīng)是小規(guī)模,這種情況要怎么做申報
一般納稅人,申報表上只可以申報13%,9%的稅率,但是開了一張6%的發(fā)票,怎么申報啊?對方已經(jīng)抵扣,不想再麻煩紅沖
我們公司是一般納稅人9月份開了200萬專票,對方也沒有認證抵扣,稅已經(jīng)報了,稅款還沒交,現(xiàn)在想把發(fā)票沖紅了,怎么做啊
老師,7月31號開了一張普票,結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應是9開錯成了13,發(fā)票已經(jīng)沖紅,請問報稅怎么報?8月申報7月稅款時按照13申報?還是因為已經(jīng)紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填,而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額?
一般納稅人紅沖6%稅率的發(fā)票,稅額300,開6%發(fā)票稅額180,增值稅申報表各附表怎么填寫,麻煩老師詳細說一下,附表一和附表三總是對不上。
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實繳,公司章程約定按照實繳進行利潤分配等,那賬上是不能確認長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務局都是200萬、但是賬面實收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好就是暫估進項稅的一級科目用什么比較好
是第幾張表了?
附表一里面 附表三,第三行第一列也需要填寫
6%是灰色的,填不了
沒有6%服務的稅種認定吧。
應該是的
去稅務局去申報的 要么去增加稅種自己申報