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一般納稅人,申報表上只可以申報13%,9%的稅率,但是開了一張6%的發(fā)票,怎么申報啊?對方已經(jīng)抵扣,不想再麻煩紅沖

2021-08-13 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 13:08

6%一般計稅服務里面填寫,但是你們少交了增值稅的吧。

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快賬用戶9131 追問 2021-08-13 13:10

是第幾張表了?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:13

附表一里面 附表三,第三行第一列也需要填寫

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快賬用戶9131 追問 2021-08-13 19:41

6%是灰色的,填不了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 19:45

沒有6%服務的稅種認定吧。

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快賬用戶9131 追問 2021-08-13 20:17

應該是的

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齊紅老師 解答 2021-08-13 20:26

去稅務局去申報的 要么去增加稅種自己申報

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6%一般計稅服務里面填寫,但是你們少交了增值稅的吧。
2021-08-13
同學你好,紅沖了的金額在附表一是會自動帶出來的呢
2023-10-15
您好,這個嚴格來說讓對方紅沖8000才行。
2023-10-21
你好,你填入貨物那一列,按不開票收入申報就行。
2025-02-27
你好,這種你要去大廳讓稅務人員做申報處理
2021-07-01
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