同學(xué)你好 填寫在預(yù)交欄預(yù)交的稅費(fèi)就行了
老師您好,想問(wèn)一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票,抵扣勾選一部分發(fā)票,這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報(bào)增值稅表二的時(shí)候怎么填報(bào)呢?我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額,在第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額,但是填完這兩部分后第一項(xiàng)自動(dòng)生成的申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實(shí)際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問(wèn)題,是我哪里填錯(cuò)了嗎?
老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,下月初不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報(bào)時(shí)填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,今天填寫申報(bào)表不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師,你好!建筑公司,上月開了三個(gè)點(diǎn)和九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票在外地預(yù)繳了部分稅款,申報(bào)增值稅時(shí),本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額分別填什么數(shù)據(jù)?
老師你好!建筑勞務(wù)公司二月份開了發(fā)票稅款也在2月份交了,本月申報(bào)上期稅費(fèi)時(shí)增值稅按開票金額申報(bào),印花稅上月已交部分不用做納稅申報(bào)處理是嗎
老師按照稅法一般規(guī)定,1萬(wàn)是怎么來(lái)的,有什么用
老師,會(huì)計(jì)每年的繼續(xù)教育,需要會(huì)計(jì)人員每年上網(wǎng)答題嗎?我已經(jīng)是考證后的第二年了,今年是必須網(wǎng)上教育了吧?請(qǐng)問(wèn)截止時(shí)間是哪天?不繼續(xù)教育的影響又是什么?
手續(xù)費(fèi),開發(fā)票大類怎么選?
老師,這個(gè)題2021年的現(xiàn)金流量,50和8為啥不算?
老師,小規(guī)模納稅人有未分配利潤(rùn)后期分紅是不是也按20%繳納個(gè)稅
第二題在計(jì)算賬面價(jià)值的時(shí)候,為什么無(wú)形資產(chǎn)不要攤銷
原材料暫估入賬的,已經(jīng)用了完算過(guò)成本利潤(rùn),下月價(jià)格調(diào)整了,怎么做憑證?利潤(rùn)表不就錯(cuò)了嗎?
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)小公司,主要做做小工程,還有消防維護(hù)什么的,這種稅率一般是多少
老師好,一般納稅人,工業(yè) 車間用20桶洗潔精2163元,約用20多天 另有工人領(lǐng)用一次性口置和橡膠手套, 購(gòu)買后出納可入周轉(zhuǎn)材料嗎
外地預(yù)繳的填本期發(fā)生額,那本期實(shí)際抵減稅額呢
同學(xué)你好 你是差額納稅還是啥