借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)貸銀行存款 下個(gè)月抵減
建筑業(yè)一般納稅人,開(kāi)了外經(jīng)證也在外地預(yù)交了稅款,然后就是回本地申報(bào)余下的稅款了。下面問(wèn)題來(lái)了,我在本地申報(bào)是有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額的,其實(shí)是可以不用交稅的,那我要怎么申報(bào)增值稅報(bào)表呢
老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,下月初不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報(bào)時(shí)填在“已交稅款”里面抵減嗎?
老師好!建筑公司8月外地預(yù)交了稅款,開(kāi)了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,今天填寫(xiě)申報(bào)表不用繳納增值稅,想問(wèn)老師外地預(yù)交的附加稅怎么處理?是填在附加稅申報(bào)表的“本期已繳稅額”里面嗎?這樣填的話“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”就是負(fù)數(shù)了
老師,你好!建筑公司,上月開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)和九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票在外地預(yù)繳了部分稅款,申報(bào)增值稅時(shí),本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額分別填什么數(shù)據(jù)?
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢(qián)發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買(mǎi)了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢(qián),對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車(chē)產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷(xiāo),無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢(qián)的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問(wèn)題怎么回答比較好 問(wèn)題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問(wèn)題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢(xún)服務(wù)。然而,B要求通過(guò)C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)?
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老師,附加稅可以留以后月份抵減嗎?
可以的,附加稅也可以抵減
老師,就是哪個(gè)月形成附加稅了再填寫(xiě)在申報(bào)表的“已交稅款”里面是嗎?
你好,是的哦,就是這里面的