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老師好!建筑公司本月外地預(yù)交了稅款,現(xiàn)在開了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項稅額大于銷項稅額,下月初不用繳納增值稅,想問老師外地預(yù)交的增值稅和附加稅怎么處理?可以在下次申報時填在“已交稅款”里面抵減嗎?

2020-08-18 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-18 17:34

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-已交稅費貸銀行存款 下個月抵減

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快賬用戶2455 追問 2020-08-18 17:50

老師,附加稅可以留以后月份抵減嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 17:53

可以的,附加稅也可以抵減

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快賬用戶2455 追問 2020-08-18 17:55

老師,就是哪個月形成附加稅了再填寫在申報表的“已交稅款”里面是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-18 17:57

你好,是的哦,就是這里面的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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