可以調(diào)為正常,發(fā)完工資以后再調(diào)整成非正常。
老師您好我想請問下,員工離職兩個月后,又回來入職了,個稅申報要怎么申報?是把人員狀態(tài)由非正常更改為正常,再把入職時間改成重新入職的時間進行報送嗎?
老師,個稅問題,員工甲離職,上個月調(diào)為非正常,7月份發(fā)了年休假工程那么申報個稅時可以調(diào)為正常狀態(tài)嗎,其他不動?,(任職時間2019.5.1至2021.5.31)
老師,個稅問題,員工甲離職,上個月調(diào)為非正常,7月份發(fā)了年休假工程那么申報個稅時可以調(diào)為正常狀態(tài)嗎,其他不動?,(任職時間2019.5.1至2021.5.31)
老師我想請問一下,有個員工8月個稅申報完我給她轉成非正常狀態(tài)報送了,因為離職了。但是9月的工資還有她500補發(fā)要發(fā),我可以把她從非正常狀態(tài)再改成正常狀態(tài)嗎?這種會不會一看明明離職了又在職了
個稅系統(tǒng)的問題:如果員工離職,但是離職補償金要推后2,3個月公司有錢了再發(fā),那么在這段時間里,是: 1#先把離職人員的狀態(tài)調(diào)為“非正?!?,等公司有錢發(fā)補償?shù)臅r候再改狀態(tài)“正常”,再申報補償金? 2#還是一直零申報,等發(fā)完補償金后再把人員狀態(tài)調(diào)為“非正?!保?哪種做法妥當? (員工目前已經(jīng)實質(zhì)離職,也已在領失業(yè)保險金)
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ②領用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!
離職時間可要刪除?
是的,肯定是需要刪除的。
為什么老師
不刪除,你不能申報個稅吧
可以申報
可以申報就不需要刪除