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表格中上年度的-17.83怎么搞掉? 主要是現(xiàn)在6月實際應(yīng)交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應(yīng)交稅費_教育費附加等都有余額拉

表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是現(xiàn)在6月實際應(yīng)交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應(yīng)交稅費_教育費附加等都有余額拉
表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是現(xiàn)在6月實際應(yīng)交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應(yīng)交稅費_教育費附加等都有余額拉
2021-08-12 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 10:05

你好,看圖一是9月份10號憑證抵扣的電費進項稅,如果實際申報時沒有抵扣,直接轉(zhuǎn)入成本 。借 管理費用 辦公費 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅。

頭像
快賬用戶9621 追問 2021-08-13 22:38

記得上年度是已經(jīng)抵扣的,現(xiàn)在該怎么做分錄把-17.83搞掉,不然財務(wù)軟件自動減掉這個金額拉,導(dǎo)致實際繳納的增稅和附加稅跟做賬軟件不一致

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你好,看圖一是9月份10號憑證抵扣的電費進項稅,如果實際申報時沒有抵扣,直接轉(zhuǎn)入成本 。借 管理費用 辦公費 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅。
2021-08-13
1,銷項-進項+進轉(zhuǎn)出 2,這個轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
你好,學(xué)員,耐心等一下
2023-08-13
電子稅務(wù)局沒自動減多繳的稅,主要是跨區(qū)預(yù)繳多繳的稅通常需手動申請抵減,系統(tǒng)不會自己扣。解決步驟: 先查電子稅務(wù)局 “稅款繳納查詢”,確認多繳的 78489.08 元是 “可抵減” 狀態(tài); 去 “我要辦稅”-“退抵稅費申請”,選 “多繳稅款抵減” 提交申請; 若填錯申報表,更正時補填 “預(yù)繳稅額” 欄; 還不行就聯(lián)系 12366 或稅務(wù)機關(guān)協(xié)助,附加稅會隨增值稅抵減自動調(diào)整。
2025-09-25
你好同學(xué),你的操作是正確的
2022-09-11
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