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表格中上年度的-17.83怎么搞掉? 主要是現(xiàn)在6月實際應交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應交稅費_教育費附加等都有余額拉

表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是現(xiàn)在6月實際應交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應交稅費_教育費附加等都有余額拉
表格中上年度的-17.83怎么搞掉?
主要是現(xiàn)在6月實際應交稅費未交增值稅是487.21但是現(xiàn)在軟件自動生成是469.38,而系統(tǒng)生成的附加稅是根據(jù)469.38,實際繳納的卻是根據(jù)487.21,現(xiàn)在是做賬做不平拉,應交稅費_教育費附加等都有余額拉
2021-08-12 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-13 10:05

你好,看圖一是9月份10號憑證抵扣的電費進項稅,如果實際申報時沒有抵扣,直接轉入成本 。借 管理費用 辦公費 貸 應交稅費應交增值稅進項稅。

頭像
快賬用戶9621 追問 2021-08-13 22:38

記得上年度是已經(jīng)抵扣的,現(xiàn)在該怎么做分錄把-17.83搞掉,不然財務軟件自動減掉這個金額拉,導致實際繳納的增稅和附加稅跟做賬軟件不一致

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你好,看圖一是9月份10號憑證抵扣的電費進項稅,如果實際申報時沒有抵扣,直接轉入成本 。借 管理費用 辦公費 貸 應交稅費應交增值稅進項稅。
2021-08-13
1,銷項-進項+進轉出 2,這個轉出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動處理
2020-12-31
你好,學員,耐心等一下
2023-08-13
你好同學,你的操作是正確的
2022-09-11
您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
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