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我公司一般納稅人,現(xiàn)在是要注銷,稅管員查賬,賬面上有應收未收,應付多付,庫存商品想做營業(yè)外支出,進項未抵扣。該怎么平賬

2021-08-12 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-12 23:08

同學好 應收未收應付多付都可以做收不回賬款處理,計入營業(yè)外支出;進項未抵扣可以進入存貨成本一并處理

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快賬用戶6062 追問 2021-08-12 23:14

老師的,應收未收借:營業(yè)外支岀貸應收賬款。應付多付借:營業(yè)外支岀貸應付賬款。金額有個近70萬,稅管員會抓住不放吧!

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快賬用戶6062 追問 2021-08-13 08:38

老師早上好,應收未收借:營業(yè)外支岀貸應收賬款。應付多付借:營業(yè)外支岀貸應付賬款。金額有個近70萬,稅管員會抓住不放吧!

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:39

如果著急注銷就可以做納稅調(diào)增

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快賬用戶6062 追問 2021-08-13 09:40

如何做納稅調(diào)增, 調(diào)增會不會要交稅?

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齊紅老師 解答 2021-08-13 09:44

看賬面的盈利情況,如果賬面有虧損就先和虧損相抵,如果有盈利就需要交

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同學好 應收未收應付多付都可以做收不回賬款處理,計入營業(yè)外支出;進項未抵扣可以進入存貨成本一并處理
2021-08-12
同學,你好 嗯嗯,分錄是對的
2021-11-21
你好,未分配利潤沒法做平了,就這樣掛賬就行。
2021-08-09
你好,需要先把銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后從轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,再做繳納稅款分錄才是的?
2020-11-11
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2024-06-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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