你好!是的,,就是這樣了。
小規(guī)模購買稅控設備480元 技術維護費200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應交稅費-應交增值稅680 貸管理費用680 這樣做對嗎
老師,購買的稅控般,購買時 借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 抵扣時是不用勾選,直接做 借:進項稅額 480 借:管理費用480(負數),是這樣嗎
老師,公司籌建期購買的稅控盤及年費賬務處理 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款 后期抵減增值稅時 借:應交稅費-抵減增值稅 借:管理費用-開辦費(負數) 是這樣做嗎
老師你好我問一下我們一月嗯支付租車費,的分路是這樣做的,一件管理費用租車費480,帶庫存現金480,然后2月份的時候我們收到對方嗯給我們開的這個租車費的發(fā)票,我們就做的紅沖分錄紅中分錄是這樣做的,借管理費用負數480,借其他應收款480,借管理費用,租車費480貸其他應收款480這樣。做行嗎?然后后面附上了這張發(fā)票
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統自己算出個稅,我在照抄系統上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就給就當月抵扣是申報怎么填
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
一般納稅人
您好一般納稅人在附表四和主表應納稅額減征額填
19年我買的時做成,借:管理費用 借:減免稅額 貸:銀行存款,現在怎么調整
您好!你做了幾筆分錄?你那個分錄金額是怎么樣?
19年我買的時做成,借:管理費用 借:減免稅額 貸:銀行存款,現在怎么調整
就做這筆分錄,就按票上金額做的
您好!減免稅額是管理費用二級科目嗎?
老師,不是的
您好!減免稅額不是一級科目啊
應該是一級科目
你好!會計制度里面沒有這個一級科目啊
老師2019年買的時候就是這樣做的
你好!現在你是要全部抵減嗎?
這個是不是當時做的不對,那我現在怎么調整呢,我想更改全額抵稅怎么做
你好!當時做的是可以的。只是如果你后面有全額抵扣,就再做一個抵扣分錄。
如果全部抵怎么做分錄,申報是不是真附表4的第一行第二列,主表填23行(手動填寫嗎)
你好!是的。全部抵扣是填入附表4,至于第幾列,老師要看那個表才行 主表是填入應納稅額減征額行