就按他的做吧,不要動了,等明年初的時候,按自己的手法做就行了
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
應(yīng)交稅金一已交稅金是借方余額年底不沖平嗎?我想不明白,還請老師明示
你到年底的時候 ,一次性把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目都紅沖一下,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面
老師能幫我寫一下具體的會計分錄嗎,這點我還是不懂
假如,進項借5,銷項貸2,已交借6, 借應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?進項-5 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?已交-6 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9 貸應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?銷-2 借應(yīng)交稅費-未交增值稅9 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9