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老師好,前任會計做交納增值稅賬務(wù)時直接做,借:應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一己交稅金,貸:銀行存款,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一已交稅金是借方余額,后期我應(yīng)該怎么調(diào)整,請老師把調(diào)整分錄寫一下

2022-07-12 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-12 17:33

就按他的做吧,不要動了,等明年初的時候,按自己的手法做就行了

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快賬用戶4907 追問 2022-07-12 17:35

應(yīng)交稅金一已交稅金是借方余額年底不沖平嗎?我想不明白,還請老師明示

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:37

你到年底的時候 ,一次性把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的三級科目都紅沖一下,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面

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快賬用戶4907 追問 2022-07-12 17:50

老師能幫我寫一下具體的會計分錄嗎,這點我還是不懂

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齊紅老師 解答 2022-07-12 17:54

假如,進項借5,銷項貸2,已交借6, 借應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?進項-5 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?已交-6 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9 貸應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅?銷-2 借應(yīng)交稅費-未交增值稅9 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅9

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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