同學(xué)你好 這個(gè)真沒有辦法
建筑企業(yè)承包人掛靠經(jīng)營,如果代開勞務(wù)發(fā)票,需要繳納哪些稅?如果承包人注冊一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),那需要繳納哪些稅? 掛靠經(jīng)營,納稅怎樣籌劃合理?
企業(yè)缺成本發(fā)票,怎樣合理進(jìn)行稅務(wù)籌劃?具體有那些辦法?
老師好,主營項(xiàng)目投資的公司已收到項(xiàng)目分紅收益,計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,已開出去13萬發(fā)票,沒有相應(yīng)的成本可結(jié)轉(zhuǎn),目前只有人員工資6000元可計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?如果可以跟下游合作取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,取得多少元的推廣類的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票會(huì)比較合理?從稅收籌劃的角度看,怎么樣交稅最少最合理?
請相關(guān)專家針對具體某個(gè)項(xiàng)目出差然后報(bào)銷相關(guān)的差旅費(fèi),需要相關(guān)企業(yè)怎樣制定報(bào)銷管理辦法?需要提供那些證據(jù)鏈佐證是為我們公司項(xiàng)目出差,我們公司需要履行正常業(yè)務(wù)報(bào)銷流程?有沒有合規(guī)的管理辦法?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開票,在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷項(xiàng)稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶,而是走了法人個(gè)人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會(huì)涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票,我不開,合法嗎?