你好 你開出去的13萬發(fā)票什么業(yè)務的

董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
是現(xiàn)代服務*信息技術服務*信息費,短劇投資的分紅
你好,推廣服務不合理, 工資或是勞務費,或者是技術服務,這些都可以做成本。
哪方面的技術服務會比較合理呢
信息技術服務 和你開的一樣。
如果是使用靈活用工,讓那些博主幫我們做短劇的推廣不合理嗎?
你好,那就是勞務費。
下游進項金額大概多少會比較合理呢 怎么做賬跟交企業(yè)所得稅呢
一般毛利潤30%左右 所得稅稅負1%左右
可以舉個例子嗎謝謝老師
收入-成本)/收入,這個是毛利潤。 繳納的企業(yè)所得稅/不含稅的收入=所得稅稅負
老師,比如,我們開出去13萬的信息技術服務專票,這個基礎上,成本是我們二次承包給下游靈活用工平臺取得9萬的信息技術服務專票,和2萬元的員工報銷跟工資起社保公積金發(fā)放。這種合理嗎?還是可以把9萬直接歸還法人借款跟發(fā)放員工的工資報銷呢?這種怎么做賬呢
你好,第一種,合理, 第二種:借款。這個抵扣不了你的成本。
抵扣不了成本就得多交企業(yè)所得稅是嗎老師
對的是的對的是的。
好的老師 麻煩把我們這個記錄刪除吧謝謝
第一種情況具體應該怎么做賬呢老師
借主營業(yè)務成本,貸銀行存款9萬, 借主營業(yè)務成本工資社保等 貸應付職工薪酬,工資社保等2萬
你好,你需要評價了之后刪除。
取得的進項稅金直接在主營業(yè)務成本里去做賬是嗎老師 麻煩問答結束后刪除記錄謝謝
如果他給你開的專票,你是一般納稅人, 借主營業(yè)務成本 應交稅費,應交增值稅,進項 貸,銀行存款9萬 其他的都是加稅合計一塊做主營業(yè)務成本