您好 ,這個是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,因為之前您公司還是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人是簡易計稅,不能抵扣進(jìn)項稅額的。
老師你好,請問6月份對方開的票,6月份抵扣認(rèn)證了,7月1日對方開了紅票,7月報稅時,必須把紅票金額轉(zhuǎn)出嗎?不在7月份轉(zhuǎn)出的話,能報上稅嗎?
請問轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的專票,其進(jìn)項稅額可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣嗎?比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進(jìn)項在7月份能認(rèn)證并抵扣嗎?
7月份認(rèn)定為一般納稅人,1-6月沒有收入,1-6月的通行費電子發(fā)票能在7月認(rèn)證抵扣嗎
一般納稅人認(rèn)定有效期從7月1日起的,那請問6月份取得的專票可以抵扣嗎
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項,6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額不是120萬對應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
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那是要在發(fā)票綜合服務(wù)平臺操作發(fā)票不抵扣勾選嗎