你好? ?現(xiàn)在是計(jì)算按這個(gè)公式來計(jì)算的。 你超過了? 就得涉及報(bào)稅的? 工資、薪金所得 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額*預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 1、累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 2、累計(jì)減除費(fèi)用=5000元/月*當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)
老師好,新到單位,第一次做個(gè)稅申報(bào),有幾百個(gè)人,個(gè)稅系統(tǒng)里是上個(gè)月的人員信息采集,我這個(gè)月是要重新導(dǎo)入工資表上的這些人的信息采集嗎?因?yàn)樯蟼€(gè)月肯定是有人離職,這個(gè)月有人新增的,但我不知道有哪些人。所以我是要先把這個(gè)月發(fā)工資的人做一個(gè)“人員信息采集”,對(duì)嗎?謝謝!
老師好,第一次申報(bào)個(gè)稅,先進(jìn)行人員信息采集,專項(xiàng)附加扣除信息采集是原來系統(tǒng)里就有的,我再導(dǎo)入工資收入,稅款計(jì)算-重新計(jì)算。有的人是做了信息采集的,應(yīng)該是不用交稅的。為什么我這里還顯示要交稅呢?急,謝謝!
老師你好,我這里要報(bào)個(gè)人所得稅,然后我要加一個(gè)新人進(jìn)去,嗯,這時(shí)我是先去專項(xiàng)附加扣除信息采集這一步嗎?因?yàn)檫@個(gè)新人的工資,應(yīng)該在5000,如果他已經(jīng)達(dá)到了5000,我是要先去再附加項(xiàng)里面去扣除,然后,還是要先添加新人,然后再附加項(xiàng)扣除,嗯,這一部的就這兩部的先后順序,我不知道是該先做哪一個(gè)
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個(gè)稅的時(shí)候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個(gè)稅會(huì)出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個(gè)時(shí)候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個(gè)稅會(huì)是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會(huì)有270的個(gè)稅 我是新手會(huì)計(jì) 想請(qǐng)教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個(gè)稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。1.單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?2.個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要先詢問所有股東他們有沒有在別的單位交個(gè)稅?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
樂老師,有一個(gè)人基本工資6000元,減社保670元,拿到手是5330元。但他做了子女教育的專項(xiàng)扣除,此時(shí)是不是不用交稅了?謝謝!
?你好? ? 如果你有專項(xiàng)扣除額話? 就可以 不用繳納的