你好不是,它自己搞研發(fā)類看范圍
湖南海憑國際投資集團(tuán)有限公司,是不是相當(dāng)于物業(yè)公司呢,只不過物業(yè)公司是收取居民的物業(yè)費,而這個是收取的是各個公司的服務(wù)費?我有在網(wǎng)上查了她們的主營業(yè)務(wù),但是看不太懂,麻煩老師幫忙解讀一下
我們是一家物業(yè)公司,其中幾層都是我們集團(tuán)內(nèi)部的十幾家公司(我們物業(yè)公司是其中一家),其余樓層都是正常租用辦公地點的公司,物業(yè)公司承接整棟樓的物業(yè)服務(wù)。水電費、空調(diào)服務(wù)費、網(wǎng)費等這些都是和供應(yīng)商直接簽的整個樓的合同,再由物業(yè)公司轉(zhuǎn)售給下游公司。因為我們內(nèi)部的其他公司,也使用了水電空調(diào)網(wǎng)費這些服務(wù),以前就是直接開的發(fā)票,他們做費用,我做收入。但這樣的話等于我們多了一道流轉(zhuǎn)稅(因為我們開給其他內(nèi)部公司的時候并不盈利),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,只用供應(yīng)商開給我們的發(fā)票抵扣的話,就會多繳稅。我們這種情況,能不能根據(jù)國家稅務(wù)總局“國家稅務(wù)總局公告2018年第28號”第十八、十九條分?jǐn)??可以的話怎么分?jǐn)偅恐x謝老師。
請熟悉私募基金公司賬務(wù)和稅務(wù)的老師進(jìn)! 公司是私募管理人,有2個產(chǎn)品,小規(guī)模納稅人,想問下申報增值稅的時候,一個是我們收取的管理費,屬于主營業(yè)務(wù),還有一個是產(chǎn)品收益,這個產(chǎn)品收益,是客戶投資的錢取得的收益,和我們公司無關(guān),只不過我們作為產(chǎn)品納稅義務(wù)人,需要申報這部分的增值稅,我想問下這種實務(wù)中,如果資管收益超過500萬,是不是會強制轉(zhuǎn)為一般納稅人,我查了稅務(wù)相關(guān)政策和12366解答的,都沒有正面回復(fù)這個的,而且小規(guī)模申報表不會區(qū)分自營和資管的,是合并申報的,看不到區(qū)分 而且對管理人來說,所得稅是只申報管理費收入的,會導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致
公司做抖音平臺“小時達(dá)”業(yè)務(wù),我們公司和平臺簽?zāi)暇┚钟蛐r達(dá)業(yè)務(wù),我們公司再和實體門店簽合同,讓他們通過我們公司在小時達(dá)平臺售賣商品。商家賣的東西小時達(dá)平臺款扣除服務(wù)費后打給我們公司,我們公司再收取服務(wù)費后打給商家。請問我們賬務(wù)該怎么處理?商家基本都是個體戶沒有發(fā)票,平臺打給我們公司,我們再打給商戶,這個錢只是從我們賬戶過一手。怎能做既不用向上午要發(fā)票,我們只要按照收取服務(wù)費去算收入。麻煩老師幫忙解惑
我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個問題,我們收業(yè)主的物業(yè)費是通過呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號通過呼啦收款的物業(yè)費,要到 1月1號才能提現(xiàn)到公賬賬上來,但是12月31號的物業(yè)費(當(dāng)中包含有12月31號開的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒有做到1月份的財務(wù)軟件賬上來,但是你報12月增值稅的時候,12月31號開的發(fā)票又報了增值稅,所以就造成了財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致),財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報表的收入不一致這個問題要怎么解決呢?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費,膠裝費,報名服務(wù)費,分別要計入哪個科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺電腦4200元,因為金額未超過5000一次性計入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,按8月最新訂單填的,比如價款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補報嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報的境外收入金額有點大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實發(fā)數(shù)4500,申報個稅時,本期收入填哪個數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號開的,我9月9號做了入賬標(biāo)識,但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計提工資,扣社保,扣個稅,交社保,交個稅得完整分錄