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?咨詢一下老師 2020年進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在需轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄是什么?賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在借方 要如何做分錄?謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]

2021-08-10 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 22:04

您好 請(qǐng)問去年進(jìn)項(xiàng)稅額入賬的時(shí)候分錄怎么寫的 大概多少金額

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快賬用戶6287 追問 2021-08-11 07:52

借 費(fèi)用或者成本 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-11 07:57

請(qǐng)問大概多少金額

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快賬用戶6287 追問 2021-08-11 09:19

老師 是 26萬

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齊紅老師 解答 2021-08-11 09:21

應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額金額是26萬?

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您好 請(qǐng)問去年進(jìn)項(xiàng)稅額入賬的時(shí)候分錄怎么寫的 大概多少金額
2021-08-10
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
同學(xué)你好 那你得看看是對(duì)應(yīng)幾月的工資呀 2.三月的稅沒報(bào)就要報(bào)三月的
2023-04-10
您好,之前沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在也不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你想做話借xx負(fù)數(shù),借進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)出來,之后做借xx貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-08-26
您好,會(huì)計(jì)分錄: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-01-12
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