你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
2019年6月5日,甲公司外購200部手機(jī)作為福利發(fā)放給 直接從事生產(chǎn)的職工,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為600000元 增值稅稅額為78000元,款項以銀行存款支付 增值稅專用發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證為不可抵扣,甲公司應(yīng)做的會計分錄為 ?
2X19年6月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價款和增值稅進(jìn)項稅額,增值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,甲公司應(yīng)編制如下分錄:第一步:購入時,第二步:經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,但不可抵扣時,第三步:實際發(fā)放時
2022年3月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,増值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價款和増值稅進(jìn)項稅額,増值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:編制分錄。
2022年3月28日,甲公司外購空調(diào)扇300臺作為福利發(fā)放給直接從事生產(chǎn)的職工,取得的増值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,増值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調(diào)扇的價款和増值稅進(jìn)項稅額,増值稅專用發(fā)票尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:編制會計分錄。
老師,我們這邊有一個去年注冊的公司,一直沒有營業(yè),現(xiàn)在老板又準(zhǔn)備把這個公司注銷;營業(yè)執(zhí)照注銷是不是要在信用系統(tǒng)先公示?。?/p>
老師您好,24年末發(fā)票取得在前,25年初生產(chǎn)產(chǎn)品并轉(zhuǎn)成本,這樣會導(dǎo)致24年度匯算清繳時成本費(fèi)用大于發(fā)票金額嗎?
老師,您好,我們是外貿(mào)公司,國外有很多個人客戶。我們和他們簽合同,他們用個人卡給我們付款。我們可以申請退稅嗎?
增加廣告發(fā)布經(jīng)營范圍,需要什么資質(zhì)嗎?
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時只能稅前扣除百分之多少的呢?要調(diào)增百分之多少?
請問一下 機(jī)械租賃公司 主要業(yè)務(wù):從別家公司租入機(jī)械,然后再租出去,有一些三輪車購入等,請問租入機(jī)械時,沒有收入,計入哪個科目,還是直接計入成本,購入的小于一萬的小型機(jī)械,請問折舊的話沒有收入時計入哪個科目,如果有收是不是直接進(jìn)入成本
《國家稅務(wù)總局關(guān)于不帶動力的手扶拖拉機(jī)和三輪農(nóng)用運(yùn)輸車增值稅政策的通知》(國稅發(fā)〔2002〕89號),三輪農(nóng)用運(yùn)輸車(指以單缸柴油機(jī)為動力裝置的三個車輪的農(nóng)用運(yùn)輸車輛)屬于“農(nóng)機(jī)”范疇,適用增值稅免征政策。請問老師,這個政策是針對生產(chǎn)企業(yè)還是銷售企業(yè)的呢?
老師,24年預(yù)估成本,票下一年才來。這個怎么做賬?
我司打算成立一個物流子公司,由母公司購買車輛租賃給子公司使用,購買成本約700萬(含稅),租賃到期后再把車賣給子公司,租金總額加上轉(zhuǎn)讓價款總額等于700萬,這種情況是經(jīng)營租賃還是融資租賃?
老師您好!1、課件里好像沒有關(guān)于進(jìn)料加工手冊的內(nèi)容?如有在哪里?2、進(jìn)料加工手冊分配率是什么意思?3、新的進(jìn)料加工手冊首次使用時要在電子稅務(wù)局先備案嗎?如果要是怎么操作?4、一本手冊用完調(diào)整分配率怎么調(diào)?
微信掃碼加老師開通會員
能不能具體一點老師
不可抵扣的增值稅應(yīng)該怎樣做會計分錄
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 這個是福利費(fèi)的,不抵扣