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2X19年6月28日,甲公司外購空調扇300臺作為福利發(fā)放給直接從事生產的職工,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為150000元,增值稅稅額為19500元,以銀行存款支付了購買空調扇的價款和增值稅進項稅額,增值稅專用發(fā)票尚未經稅務機關認證,甲公司應編制如下分錄:第一步:購入時,第二步:經稅務機關認證,但不可抵扣時,第三步:實際發(fā)放時

2022-04-14 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-14 20:31

同學你好 第一步 借,庫存商品150000 借,應交稅費一待認證進項稅額19500 貸,銀行存款169500 第二步 借,應交稅費一應增一進項19500 貸,應交稅費 一待認證進項稅額19500 借,庫存商品19500 貸,應交稅費一應增一進項轉出19500 第三步 借,應付職工薪酬169500 貸,庫存商品169500

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同學你好 第一步 借,庫存商品150000 借,應交稅費一待認證進項稅額19500 貸,銀行存款169500 第二步 借,應交稅費一應增一進項19500 貸,應交稅費 一待認證進項稅額19500 借,庫存商品19500 貸,應交稅費一應增一進項轉出19500 第三步 借,應付職工薪酬169500 貸,庫存商品169500
2022-04-14
學員你好,分錄如下 借*庫存商品150000 應交稅費-待認證進項稅額19500 貸*銀行存款169500 認證進項 借*應交稅費-增值稅-進項稅額19500 貸*應交稅費-待認證19500 發(fā)放 借*應付職工薪酬169500 貸*庫存商品150000 貸*應交稅費-進項稅額轉出19500
2022-05-26
同學你好,看下圖片內容
2022-04-18
學員你好,分錄如下 借*庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸*銀行存款 認證進項 借*應交稅費-增值稅-進項稅額 貸*應交稅費-待認證 發(fā)放 借*應付職工薪酬 貸*庫存商品 貸*應交稅費-進項稅額轉出
2022-04-19
你好 借庫存商品150000 應交稅費應交增值稅19500 貸銀行存款150000%2B19500 借管理費用-福利費150000%2B19500 貸庫存商品150000 應交稅費應交增值稅19500
2022-05-25
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