你好,是多交納了稅款嗎
老師:退回多繳的增值稅和附加稅怎么做賬,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,附加稅轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)對(duì)嗎?
退回的稅款怎么入賬,增值稅和附加稅
退回的稅款怎么做賬,增值稅和附加稅,5月計(jì)提6月繳納的。7月退回的
退回增值稅和附加稅怎么做賬?
增值稅及附加繳多了,退回多繳的稅款,退稅的賬務(wù)分錄怎么做?
老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
老師,交的增值稅也在利潤(rùn)表里面減去嗎?
老師 印花稅怎么算的?
老師 請(qǐng)問下 公司因?yàn)橥k娫斐傻膿p失(包括原材料等損耗)計(jì)入什么科目
包裝費(fèi)不應(yīng)計(jì)入計(jì)稅依據(jù)嗎
老師,固定資產(chǎn)原價(jià)是不是填附上固定資產(chǎn)的余額,紅色框起的數(shù)據(jù)?
老師,我司是貿(mào)易公司,主要做銅板、銅桿的貿(mào)易?,F(xiàn)在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銅桿的進(jìn)項(xiàng)票,只有800多噸了,但是本月要開3000噸的銅桿發(fā)票。請(qǐng)問會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示?這樣開可以嗎?
你好,老師請(qǐng)教一個(gè)問題:企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)拿應(yīng)收和應(yīng)付去對(duì)比,之間的差額認(rèn)為是毛利,這樣可以嗎?
剛成立了獨(dú)立核算的分公司,總公司在所屬期內(nèi)要申請(qǐng)企業(yè)所得稅匯總嗎?還是次年申請(qǐng)匯總??
老師,我開票系統(tǒng)提示名稱錯(cuò)了,這個(gè)要怎么改啊
5月錯(cuò)交了 去辦理了更正退稅的
那你當(dāng)時(shí)的計(jì)提分錄都是按照原來計(jì)提的話,就反方向給沖回去