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老師,我們單位剛成立,沒有銷項,只有進(jìn)項,我如果進(jìn)項發(fā)票不勾選,是不是增值稅申報表,表2本期進(jìn)項稅額明細(xì)就不填,零申報?其他表也都零申報?

2021-08-10 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 15:35

您好 是的 這樣填寫正確的

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快賬用戶2859 追問 2021-08-10 15:38

那進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián),我是如何做賬?還是不做賬,收起來,等有銷項的時候再抵扣做賬?第一聯(lián)發(fā)票,跟第二聯(lián)發(fā)票如何做賬?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-08-10 15:38

計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?

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快賬用戶2859 追問 2021-08-10 15:46

老師,我給您拍的圖片您看到?

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齊紅老師 解答 2021-08-10 15:47

借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 后期認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額?

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您好 是的 這樣填寫正確的
2021-08-10
您好,同學(xué),是的,您的理解正確。
2020-10-19
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2021-06-03
您好,就是有73.17元留抵稅在主表里,這個沒有關(guān)系的呀,金額不大,稅務(wù)也不會打電話讓我們申請退稅的
2024-08-14
你好,對的是這樣填也對的。
2023-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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