借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
請(qǐng)問公司10月支付了一筆水電管理費(fèi),我原來(lái)以為是普通發(fā)票(當(dāng)時(shí)對(duì)方發(fā)票還沒開給我們),我做帳是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了,是增值稅專用發(fā)票,我這個(gè)帳要怎么沖?我公司是一般納稅人。
老師,請(qǐng)問我公司支付了一個(gè)標(biāo)書費(fèi)用給一個(gè)公司,剛開始說(shuō)沒有票,五百塊,借 管理費(fèi)用,貸銀行,這個(gè)月收到了專票,這個(gè)要怎么做呢
老師好,公司上個(gè)月預(yù)付了10月的餐費(fèi),這個(gè)月收到了發(fā)票,請(qǐng)問怎么寫分錄?。靠梢詫懀航瑁汗芾碣M(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
老師請(qǐng)問一下,上個(gè)月銀行支付房租6804元,會(huì)計(jì)分錄借:待攤費(fèi)用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個(gè)月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用 2268 貸:待攤費(fèi)用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對(duì)這個(gè)發(fā)票要怎么做賬?
老師,請(qǐng)問公司付給個(gè)人的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)在6月份直接計(jì)入的銷售費(fèi)用,貸:銀行存款。但是在這個(gè)月收到了普票。這個(gè)怎么做賬。
請(qǐng)問,以公司名義購(gòu)買的房產(chǎn)能當(dāng)作實(shí)繳資本嗎
老師,我今天遇到個(gè)很困惑的事情,我以前一直認(rèn)為成本收入固定資產(chǎn)都要做的清楚,可是今天有人說(shuō)外帳要盡量做模糊,那請(qǐng)問外帳,是做的越清楚越好,還是越模糊越好?
持票人為善意+已付對(duì)價(jià):票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人的前手之前的抗辯事由對(duì)抗持票人。 持票人善意+未付對(duì)價(jià)或者不善意+未付對(duì)價(jià): 票據(jù)債務(wù)人可以對(duì)抗持票人前手的抗辯事由對(duì)抗持票人 這兩個(gè)有點(diǎn)分不清楚,這個(gè)寫的對(duì)么?
老師,比如我們是一個(gè)個(gè)體工商戶的建材廠,我們每天都有師傅開著車出去送貨,一車一車的。那么,每天都有出庫(kù)單,我們什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是?
為什么要扣900*0.25,對(duì)加上乙公司利潤(rùn)不理解。
老師去年十月份到現(xiàn)在采購(gòu)商品入庫(kù)了也付款了,沒有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
老師,這個(gè)題給我詳細(xì)的講講吧,看不明白,主要是過(guò)程給我講細(xì)一點(diǎn)
老師好!這道題問的是賬面余額,答案是等于期末的攤余成本嗎?
老師,我A公司投資了B公司,B公司賬上有好多錢,不是利潤(rùn),是預(yù)收款,如果我把B公司的一部分錢轉(zhuǎn)到了A公司,轉(zhuǎn)的這部分錢可以當(dāng)往來(lái)款嗎,有利息什么的嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,電子稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)也沒有抵扣,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢
為什么是其他應(yīng)付款呢
你好,就是一個(gè)往來(lái)科目,過(guò)渡一下,你可以用應(yīng)付賬款,也可以用應(yīng)收賬款。