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請問公司10月支付了一筆水電管理費,我原來以為是普通發(fā)票(當(dāng)時對方發(fā)票還沒開給我們),我做帳是 借:管理費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票回來了,是增值稅專用發(fā)票,我這個帳要怎么沖?我公司是一般納稅人。

2020-12-11 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-11 11:17

再做分錄 借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

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快賬用戶7663 追問 2020-12-11 11:18

管理費用紅字是差額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-11 11:25

管理費用紅字是 差額,即進項稅額

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再做分錄 借:管理費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2020-12-11
可以的,可以入賬的,專票可以抵扣
2021-09-18
同學(xué),你好,借:管理費用 貸:銀行存款,這個合適點
2022-05-10
可以的,可以這么做。
2024-10-09
你好!是的。沖減的時候分錄跟之前一模一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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