你好,不光是你們這樣,我們這邊也是這樣的。
為什么江蘇省增值稅申報表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的價稅合計一欄是橫線,及后面的銷項應納稅額都是橫線???這是什么意思
老師好,一般納稅物流運輸公司有銷售13%的貨物,申報表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是填到第二行13%稅率的服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
稅種類別為服務:第1欄銷項(應納)稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的發(fā)票。
老師 機器人奶茶開了13%發(fā)票,申報增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務,還是第二欄13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務9%稅率的貨物及加工修理修配勞務主要是這二項一般計稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那這個不用管他嘛?不是不用交稅的意思吧?
需要交稅的,它會自動在主表第一欄和二第三欄顯示。
好的,還有6%的稅最后的應納稅額的小數(shù)點和稅盤的有差異,是不是可以手動改?比如稅盤是100.71,申報導入數(shù)據(jù)后100.73,是不是修改成100.71
你可以試一下能修改嗎?一般四舍五入的,不修改也可以的。
不是灰色的可以修改,不修改的話報稅和做賬就會有尾差
你好,那你能修改的就修改。