你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的
老師,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師我想問一下上一年,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收3000電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)也做支出了,今年實(shí)際電費(fèi)支出5000,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做分錄呢
2019年做的支出,現(xiàn)在要改成往來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做憑證
老師好,事業(yè)單位收到和支付單位往來資金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄怎么做?
想問一下 去年應(yīng)收應(yīng)付往來賬中,預(yù)算會(huì)計(jì)沖銷時(shí)多付了一筆,今年進(jìn)行憑證修改要怎么做分錄呀?
老師,想問一下,盤庫(kù)時(shí) 進(jìn)銷存軟件里的庫(kù)存金額與實(shí)盤金額不符,軟件里是直接修改嗎,還是需要進(jìn)行報(bào)損報(bào)溢來調(diào)整軟件里的庫(kù)存金額
老師項(xiàng)目上人員工資每個(gè)月就做10天左右,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 玻璃隔斷,開發(fā)票大類怎么選?[抱拳]
老師,收據(jù)小額的零星開支,做賬的話,收據(jù)是蓋的發(fā)票專用章,不是財(cái)務(wù)專用章或是公章,能行嗎
醫(yī)療銷售公司,買花籃送醫(yī)院開業(yè),屬于什么費(fèi)用
老師,有哪位老師有兼職會(huì)計(jì)合同的模板嗎
不是公司的員工 幫忙公司買材料 有發(fā)票,公賬付款給對(duì)方個(gè)人,合理嗎
老師城市維護(hù)建設(shè)稅多出1毛2分錢,怎么調(diào)整分錄,麻煩告訴一下分錄,謝謝
您好,電子稅務(wù)局,開發(fā)票,蓋發(fā)票專用章,要下載什么軟件?
審計(jì)單位出去調(diào)整分錄,需要要怎么填寫
我以前預(yù)算會(huì)計(jì)也做了支出
預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,支付時(shí)做支出處理。這個(gè)不能掛往來。
借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以的不
這要具體看你是準(zhǔn)備掛哪個(gè)?往來,還有看之前是如何支付處理的。
之前是借費(fèi)用、貸收入 現(xiàn)在掛應(yīng)收
那你之前做的收入的話,現(xiàn)在減少收入,你后面的處理是對(duì)的。