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2019年做的支出,現(xiàn)在要改成往來,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做憑證

2021-08-10 09:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-10 09:32

你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 09:36

我以前預(yù)算會(huì)計(jì)也做了支出

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:40

預(yù)算會(huì)計(jì)收付實(shí)現(xiàn)制,支付時(shí)做支出處理。這個(gè)不能掛往來。

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 11:21

借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以的不

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:27

這要具體看你是準(zhǔn)備掛哪個(gè)?往來,還有看之前是如何支付處理的。

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快賬用戶4019 追問 2021-08-10 11:29

之前是借費(fèi)用、貸收入 現(xiàn)在掛應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2021-08-10 11:56

那你之前做的收入的話,現(xiàn)在減少收入,你后面的處理是對(duì)的。

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你好,同學(xué)。 借,應(yīng)付賬款等 貸,以前年度盈余調(diào)整 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理的
2021-08-10
您好,可以在軟件里添加預(yù)算會(huì)計(jì)科目,之后編制憑證時(shí),屬于預(yù)算類業(yè)務(wù)的,一筆業(yè)務(wù)在一張憑證上填寫兩套分錄就行了。
2020-08-12
同學(xué)您好,企業(yè)改制成事業(yè)單位后,原有的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目需要與事業(yè)單位的財(cái)務(wù)預(yù)算會(huì)計(jì)科目進(jìn)行銜接。具體銜接方法應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行操作。
2024-01-18
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
2024-12-25
你好! 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 收錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 付錢 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2022-01-22
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