你好這個(gè)最好是聯(lián)系下你們軟件售后給你處理下。 如果覆蓋的話 怕影響你電腦上面的數(shù)據(jù)的??
現(xiàn)在公司都是內(nèi)外賬兩套賬,同在一臺(tái)電腦上做不合適吧!老師有好的建議嗎?現(xiàn)在內(nèi)賬用的金蝶在線版的軟件,外賬還沒(méi)啟用軟件,有更合適的嗎
用友T3A公司的賬從一臺(tái)電腦轉(zhuǎn)到另外一臺(tái)電腦,恢復(fù)時(shí)顯示覆蓋001賬套,是不是把這臺(tái)電腦上B公司的賬給覆蓋了!001賬套是B公司的賬
用友T3A公司的賬從一臺(tái)電腦轉(zhuǎn)到另外一臺(tái)電腦,恢復(fù)時(shí)顯示覆蓋001賬套,是不是把這臺(tái)電腦上B公司的賬給覆蓋了!001賬套是B公司的賬
老師,我們是剛剛成立的公司。買了4000塊錢的一臺(tái)電腦,2000塊錢的一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,1000塊錢的一臺(tái)打印機(jī),總的7000塊錢。我去柜臺(tái)打款給對(duì)方公司的時(shí)候轉(zhuǎn)賬單子上的用途可以寫辦公用品轉(zhuǎn)款嗎?
老師,我們公司購(gòu)入三臺(tái)電腦,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,但因?yàn)槭窃谕饷嬲?qǐng)的財(cái)務(wù)公司專門幫負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)這塊,等于是托管的形式,所以不能直接轉(zhuǎn)公賬到對(duì)方公司,那我可以用報(bào)銷形式先轉(zhuǎn)入我的私人賬上,再轉(zhuǎn)給對(duì)方嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師