同學(xué)您好,您可以hiu直接寫電腦打印機(jī)等
老師你好 我在想一個問題哈,像平時我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個員工他自己坐公交回的公司,但是他也報銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時好幾次打車金額她開在一起合計,合計發(fā)票上也沒有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財務(wù)報銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時候能過關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來抵這次的?
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因為這家公司需要發(fā)電機(jī)我們將我們公司一臺二手發(fā)電機(jī)以4萬賣給了對方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對方也沒有要我們開發(fā)票?
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費(fèi),3萬塊錢是設(shè)計費(fèi),客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計費(fèi)3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師你好,請教一下我公司是在拼多多上賣花電子商務(wù)公司,例如銷售鮮花100元,打入公司對公戶,這100我公司掙5塊錢傭金,我公司把95元轉(zhuǎn)給拼多多平臺,平臺屬于第三方代收款,把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,鮮花是花農(nóng)提供的,無法提供發(fā)票,我的銷售成本無法取得發(fā)票,我們和拼多多平臺有付款協(xié)議和銀行付款回單,作為購進(jìn)成本記賬可以?
老師憑證這樣寫可以嗎 業(yè)務(wù)是這樣的,剛成立的公司需要購買設(shè)備等,但公司賬戶沒那么多錢,就用一個個人的賬戶轉(zhuǎn)的對方個人賬戶錢款,收到一張電子承兌匯票 ,這個人跟公司沒有關(guān)系,轉(zhuǎn)給我公司承兌的公司也沒有業(yè)務(wù)往來, 請問老師,僅有電子承兌單據(jù) 和個人轉(zhuǎn)賬回單 可以這樣寫憑證嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?