轉(zhuǎn)出到貨的成本里面去

你好 老師 購(gòu)買的貨 已經(jīng)認(rèn)證了 但是不能抵扣了 要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是把稅額轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢?
我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額 本月抵扣了 才能出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是不是?
我上個(gè)月有張發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,但是我沒(méi)注意到抵扣了,今天問(wèn)稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
老師,①有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在需要 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?②如果遇到不能抵扣的發(fā)票,直接轉(zhuǎn)出還是先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?
建筑行業(yè),有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,專票已經(jīng)認(rèn)證了但是不能抵扣要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做。
你好,老師,想問(wèn)問(wèn)關(guān)于固定資產(chǎn)清理的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如何處理合適,之前5月份已賣了的水電站,賣了的電站款項(xiàng)是沒(méi)打進(jìn)公賬戶的,直接打進(jìn)老板的私人賬戶,關(guān)于這些賬目應(yīng)如何處理呢?7月份的時(shí)候開(kāi)了增值稅發(fā)票,也扣了稅費(fèi),后來(lái)8月的時(shí)候稅局說(shuō)稅率不對(duì)需沖紅了重新開(kāi)票,就到9月時(shí)重新了申報(bào),這時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理才好?
老師你好,所得稅申報(bào)時(shí)已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含管理費(fèi)用里面的福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,去年進(jìn)來(lái)一批貨放到倉(cāng)庫(kù)忘記了,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)期不能使用,可是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報(bào)嗎?問(wèn)一下老師
老師,請(qǐng)問(wèn)25年補(bǔ)繳了23 24年的稅金,把23.24年的報(bào)表進(jìn)行了更正,所得稅補(bǔ)繳了稅金,我財(cái)報(bào)上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個(gè)正常嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司法人要把股份全部轉(zhuǎn)給別人,可是賬上面應(yīng)收賬款預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款有金額,這樣有沒(méi)有問(wèn)題,要不要交稅
老師,我是造價(jià)咨詢服務(wù)小規(guī)模公司,成本就是人工費(fèi),有筆三萬(wàn)服務(wù)費(fèi)去年到賬做的預(yù)收賬款然后按工資進(jìn)行了發(fā)放導(dǎo)致這部分收入變成了去年凈利潤(rùn)年終余額虧損金額,今年9月份開(kāi)的發(fā)票要沖掉預(yù)收變成三季度收入對(duì)吧
去年一個(gè)銀行賬戶的結(jié)息沒(méi)有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財(cái)費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整?


但是應(yīng)付賬款 一直沒(méi)付 轉(zhuǎn)出稅額的時(shí)候 不用管應(yīng)付賬款科目嗎?
不用管應(yīng)付這個(gè)科目
那是不是也需要在申報(bào)表主表和附表二 相關(guān)欄次申報(bào)呢?
填在附表二,主表是帶出來(lái)的