你好,普票的話季度不超過45萬是免稅。
我們公司是小規(guī)模納稅人,將房屋租賃給別人,因營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍并無此項,所以如果開具房屋發(fā)票,能享受免稅優(yōu)惠么?
老師,想請教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來說,一季度45萬內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對方開具租賃發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
老師,想請教一下,我們是小規(guī)模納稅人,按理來說,一季度45萬內(nèi)可以免稅,但是我們房屋轉(zhuǎn)租收入,只能給對方開具租賃普通發(fā)票是按5%征收,是不是就不屬于稅收優(yōu)惠范圍內(nèi)了,需要納稅么?
我們房開企業(yè)有農(nóng)貿(mào)市場攤位 我們直接收取攤位的租金的話要繳納房產(chǎn)稅土地使用稅、增值稅按照9%繳納(不是老項目)及企業(yè)所得稅,這樣的話為了減少增值稅我們另外成立了一家運營公司運營,我們可以將其租金全部由運營公司收取及負責(zé)運營管理并且我們不收取運營公司(這樣可以說的過去嗎)這樣的話運營公司繳納的增值稅就按照小規(guī)模納稅人政策來執(zhí)行 少繳納增值稅及企業(yè)所得稅,此種情況房產(chǎn)稅土地使用稅由運營公司承擔(dān)嗎?運營公司享受財稅2019 12號文免房產(chǎn)稅和土地使用稅政策嗎?如果土地使用稅和房產(chǎn)稅只能房開企業(yè)去享受的話就沒必要租金由運營公司收取繳納相關(guān)稅費了 因為綜合下來兩個公司對這個租賃業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅費可能差不多
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營業(yè)執(zhí)照主營范圍有物業(yè)管理項,可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計提印花稅?
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請的金額已經(jīng)提交了
我的意思是,我們公司需要稅種核定增加經(jīng)營租賃,這種情況,也可以享受小規(guī)模的優(yōu)惠政策么?
你好,是的,可以享受。
如果發(fā)票用不了很多,是不是可以領(lǐng)15份?
你好,不超過你的限額就可以。
什么意思?
我想開四十萬左右的普票,應(yīng)該領(lǐng)多少?
那個領(lǐng)票人以及配送地址不是我們現(xiàn)在辦公地址,應(yīng)該怎么修改?
你好,你們核定了多少?一般是25分一個月。
核定稅種的時候。有版本和分數(shù)的。
我們要開的發(fā)票還沒稅種核定,超過經(jīng)營范圍了
你好!這個發(fā)票份數(shù)和你原來的是一起的,不是單獨申請的。
所以我問您我領(lǐng)多少票合適啊?
我們公司目前階段只有這個需要開票,別的都不需要
我應(yīng)該領(lǐng)多少呢
還有那個領(lǐng)票人跟地址要怎么變更,具體如何操作變更?
你好,領(lǐng)25份就可以,按你們核定分數(shù)的最高量。這個界面截全圖,左邊功能區(qū)應(yīng)該有一個地址變更。
左邊是空白的,右邊也沒有地址變更
你好,截個全圖過來看一下。
不知道能不能發(fā)出去
你好,這樣的話你退到首頁上面有一個搜索,在里面寫上地址變更試一下。
老師,選擇哪一個?
你好,最后一項。點進去看一下。
哪邊最后一項?
左邊點進去顯示這個
你好,右面這一列最下面。